XX集团2023年内部审计工作要点计划.docx
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1、XX集团2023年内部审计工作要点(计划)2023年集团内部审计工作总体要求是:以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,准确 把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计 工作提出的新任务新要求,紧紧围绕XXXX任务目标和总体 要求,聚焦主责主业,加强审计质量源头治理,推进审计监督关 口前移,扫除监管盲区,深入反映体制机制问题,以高质量审计 推进集团治理体系和治理能力现代化。为全面做好集团2023年内 部审计工作,结合实际,现制定以下工作要点:一、提高政治站位,服务集团发展战略(一)提高政治站位,将服务集团发展战略作为中心工作。 准确把握新发展阶段、
2、构建新发展理念,坚持以中央、省、市重 大政策和战略部署在集团落实、保障集团党委重大决策措施落地 为首要职责,紧盯国企改革行动、创新驱动发展战略,坚决扛起 审计职责,有力推动集团战略落地、有力强化风险防控、有力提 升管理运营、有力促进目标完成,助力集团高质量发展。(二)严格执行审计领域重大事项请示报告制度。落实党委 请示报告制度,集团审计部将重要审计情况、重要审计报告、重 大违纪违法问题线索等按程序向集团党委会请示报告,经批准后 再按法定程序办理。(三)深入推进党风廉政建设。坚持把纪律和规矩挺在前面, 加强经常性廉政教育,将四严禁工作要求和八不准工作 纪律作为审计组监督检查的工作常态,确保依法审
3、计、廉洁从审, 打造秉公用权、干净干事、尽责担当的审计队伍。二、聚集主责主业,高质量开展审计项目(四)扎实做好集团决策部署专项审计。切实履行集团决策 部署落实督查员职责,紧扣集团高质量发展要求,按照集 团中心工作在哪,跟踪审计就在哪的理念,将集团决策部署贯 彻落实情况作为重点内容或专题调查事项贯穿到全年各个审计项 目。将政策、资金、项目、重大改革任务推进情况作为审计 重点,动态跟踪各直属企业贯彻决策部署的具体措施及组织落实 情况、执行进度以及取得的实际效果,打通决策部署落实的堵点、 难点,发挥审计服务集团发展的工具箱作用。(五)扎实做好直属企业经营绩效审计。对直属企业2022 年度的经营目标、
4、经营任务完成情况、经营管理责任的履行情况, 以及经营结果真实性进行审计,为集团对各直属企业的经营绩效 考核提供依据。关注企业在治理亏损方面采取的措施及取得成效, 促进各直属企业经营管理层提升经营管理水平、提高运营效益和 资产质量。(六)扎实做好资产负债损益审计。围绕“促发展、促改革、 促安全、促绩效”目标,对XX公司所属的XXXX投资项目开 展专项审计调查,对重点项目深入开展资产负债损益审计,以“三 个关注”为重点推进审计项目。一是关注工程项目基本建设程序 执行及管理情况。审查工程项目建设程序执行情况、建设单位内 部控制制度建立和执行情况,项目概(预)算编制、审批、调整、 执行情况。二是关注财
5、务收支真实性、合法性、效益性。对工程 项目资金的来源、资金到位情况、支出及结余情况、项目建设资 金使用、管理及核算情况进行审查。三是关注交付、验收及销售 情况。审查竣工工程决算表、竣工财务决算表、交付使用资产总 表和明细表情况;审查是否符合交付条件并办理验收及交接手续, 移交是否真实、合法;审查项目销售价格制定规则及定价体系的 合理性、合规性,认购协议转合同的管控情况,退定金、换房、 退房、更名的管控情况,销售台账和回款的管控情况。(七)扎实做好采购管理专项审计。对集团本部及直属企业 的重点项目、重点工程采购行为开展全链条专项审计,对采购方 式、供应商和开标过程、合同签订及执行、验收和结算等内
6、容的 合规性进行审查。揭示采购管理中的漏洞和舞弊行为,进一步规 范集团及各直属企业的采购行为,降低采购成本、改善采购质量、 提高采购效率。三、突出监督效能,建立健全内控合规体系(八)扎实推进内部控制体系建设工作。通过对集团的内部 控制建设情况开展调研分析,审查是否符合国家法律法规及党风 廉政建设的总体要求,是否有效防范和切实解决权力运行中存在 的突出问题,是否涵盖勤政廉政建设、能力作风建设和审计法制 建设的各个方面,形成集团内部控制手册和内控相关制度优化汇 编。对建立的内控制度经常性进行全面认真的回头看,对有 设计缺陷的及时修订完善,对需要细化的制定细则及时更新,力 求做到内控制度设计更科学、
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