ISO220002018全套完整内部审核记录(包括审核+签到表+检查表+不符合项报告+内审报告).docx
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1、IS022000:2018食品安全管理体系内部审核评审日期:2021年03月25日1 .内审计划2 .会议签到表3 .内审检查表4 .内审不符合项报告5 .内审报告内审计划编号:NS-Ol审核目的验证公司的ISO 22000:2018食品安全管理体系是否满足要求,确定现行管理体系实现 现定目标的有效性、持续性和有效性,以便进一步改进。同时,为第三方审核及客户 审核做好准备。审核范围*的仓储与配送服务所涉及的所有部门和物理场所、过程。审核依据ISO 22000:2018食品安全管理体系公司食品安全管理体系文件及相关法律法规审核成员组长:(A) * 组员:(B) *审核时间2021年3月25日审核
2、形成安排(如下)时间涉及部门条款审核人员08:30-09:00所有部门首次会议09:00-10:30管理层 管理代表4.组织环境、5. 2方针、5. 3职权和权限、5. 3食品安全小组组长、 6. 2目标、7. 4沟通、8. 4紧急情况和事件的处理、8. 5. 3控制措施 确认和控制措施组合、8. 8验证相关前提方案和危害控制计划、9. 2 内部审核、9. 3管理评审、10改进、IOJ不合格和纠正措施、10. 2 持续改进A09:00-10:30食品安全小组7.1.5食品安全挂你体系的外部要素、8.1运行策划和控制、8.2 前提方案、8. 5. 1危害分析初步流程、8. 5. 2危害分析、8.
3、 5. 4危 害控制计划、8. 6更新规定前提方案和危害控制计划的信息B10:30-12:00管理部 (人事)5. 3组织的岗位、7. 1.2人员、7. 2能力、7. 3意识、7. 5成文信息A10:30-12:00管理部 (业务)7. 4沟通、8.9.5召回B14:00-15:00运营部 (采购)7.1. 6外部过程、产品或服务的控制8. 5. 4危害控制计划B14:00-15:00运营部 (配送)7. L 3基础设施、7. 1.4工作环境、8. 2前提方案、8. 3追溯体系、8. 5. 4危害控制计划、A15:00-16:30运营部 (仓库)7. L 3基础设施、7. L 4工作环境、8.
4、 2前提方案、8. 3追溯体系、8. 5.4危害控制计划、A15:00-16:30品管部8.7监视和测量控制、8. 8验证相关前提方案和危害控制计划、8. 9 控制不合格产品和工艺、9.1监视、测量、分析和评价、B16:30-17:00所有部门末次会议编制/日期审核/日期会议签到表编号:NS-02会议日期2021年3月25日会议地点会议室主持人会议主题内部审核会议参加会议人员签到首次会议末次会议部门姓名签到部门姓名签到总经理总经理食品安全小组长 管理代表食品安全小组长 管理代表管理部(业务)管理部(业务)管理部(人事)管理部(人事)运营部(配送)运营部(配送)运营部(采购)运营部(采购)运营部
5、(仓库)运营部(仓库)品管部品管部受审核部门:运营部(采购)审核日期:2021年03月25日审核员:*F条款检查内容检查方法结果提问文件查 阅现场检春7. 1.68. 5.4采购文件说明了采购信息采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息? 采购文件是否写明验收的要求(可以合同、图样以及其他技术文件的形式体现)? 采购物资的规范有更改时,是否在采购文件上有说明? 采购文件发放前是否由授权人员进行审批?评审的方式是什么?是否有效? 采购部是否参与原材料的危害分析和HACCP计划的制定?符合选择和评价供方对供方控制的方式和程度是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件?是否组织有关部门对供应商进
6、行评价?是否有选择和评价供应商进行评价?是否有合格供应商名册,是否保存有合格供应商的记录,是否定期对合格供应商进行评价?对供应商是如何控制的,控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度?供应商质量下降时,是否采取纠正措施或作必要的更换?符合受审核部门:管理层、管理代表审核日期:2021年03月25日审核员:*F条款检查内容检查方法结果提问文件现场4.组织环境体系的建 立 按本标准要求建立食品安全管理体系,加以实施和保持,并进行更新。 确认本次审核的食品安全管理体系范围。 体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制,以确保组织产品不直接或间
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