ISO134852016内审资料方案+计划+检查表+不符合+总结报告.docx
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1、表格编号/版次:WI-920-01/00文件编号:XXXX有限公司亚土年度医疗器械QMS内部审核方案1 .内审目的通过策划年度医疗器械QMS审核方案,确定审核的类型、范围、重点、频次、审核人 员等,确保年度审核工作有助于质量管理体系绩效的改进,同时满足质量管理体系认证的要 求。2 .内审范围1)生产和服务场所;市路227号3幢3楼层2) 产品的设计、生产、服务过程中所有影响管理体系有效性的要素;3)公司内外的重大变更4)客户和法规的关注点5)供应商管理体系的相关活动及重大变更;3 .内审依据2) IS013485: 2016标准3)公司质量管理体系文件O4)适用的法规。5)顾客要求。4 .内审
2、组人员D管理者代表任命内审组长和内审员2)内审人员培训安排在7月。5 .审核类型、时间计 划内审已进行已制定纠正措施纠正措施已完成纠正措施已验证月份 类型、月月四月五 月月七 月八 月九 月十 月十一月十二 月一次内审O二次内审口供应商审核口外审囚监管机构审核6 .每次完整的内审之后一个月内进行管理评审。编制/日期:2019-3-10管理者代表/日期:核准(APProVed by):制订(PrePared by) : xxxxXXXXXX有限公司内部审核计划表Internal Audit Plan稽核目的 Audit Purpose通过对公司013485:2016质量管理体系的内审,验证公司质
3、量管理活动是否符合已建立的管理体系要 求,是否实现策划的管理目标,同时发现存在的不符合问题,为改进管理体系的绩效提供有力的信息O稽核范围 Audit Section1)生产和服务场所:、2)医疗产品过程的设计、生产、服务过程中所有影响管理体系有效性的要素;3)公司内外的重大变更4)客户和法规的关注点5)审核时间:2020年8月稽核依据Audit Basis1、ISOI3485:2016标准3、与医疗器械相关的法规、标准;4公司质量管理体系文件。5客户合同、订单稽核成员 Auditor组长成员1成员2成员3成员4XXXXXXXXXXXXXXXXXXX日期 Date时间 Time稽核要项应条款 A
4、udit Focus Area公司文件 companys ocument受稽核部门 DeptAudited稽核人员 Audit personnel备注 Remark202阐月20日9:00-9:30首次会议9:30-11 : 305. 1领导承诺:5. 2以顾客为关注焦点5. 3质量方针:5. 5岗位职货和权限的确定:5. 6管理评审质量手册质量方针质量目 标岗位职责汇编 管理体系控制程序总经办刘金洪9:30-11 : 301.仲亦旭闺:4. 1体系过程策划;6. 1资源管理:4. 2.1文件总要求4.2. 2质量手册:8. 2. 2内审:8. 1、8.2. 1-8. 2. 5监视溜量质量手册
5、顾客投诉与退货控 制程序管理体系控制程序 到正与预防措施控制程序持 续改进控制程序管理者代表刘金洪9:30-11 : 307.4采购采购控制程序合格供应商选 择与管理程序采购部韦达进9:30-11 : 307. 2与各尸有关的过程7.2. 1反馈:8. 2. 2抱怨处理:8. 2. 3与监管机构的报告7. 5.4服务过程订单评审控制程序与客户的 沟通服务控制程序顾客投诉 与退货控制程序业务孔乾顺9:30-11 : 307. 1产品实现策划、风险管理7. 3设计开发:4. 2. 3主文档管理医疗器械风险管理程序APQ馆序医疗器械主文档管理规定工程部陈建华13:30-15:306. 2人力资源控制
6、;5. 5. 3内部沟通:人力资源控制程序 内部沟通与内部分岐控制程序行政部陈建华13:30-15:307. 5. 1生产控制:7. 5. 2产品清洁7. 5.6生产过程确认:7. 5. 8标识7. 5. 9可追溯性6. 3基础设施控制:6. 4环境控制,污染控制生产过程控制程序产品标识与可追溯性控制程序工装治具控制程序基础设施和工作环境控制程序生产设施管理控制程序生产部韦达进13:30-15:307. 5.11产品防护产品交付与防护控制程序仓库孔乾顺13:30-15:304. 2. 4 乂件理制4. 2. 4记录控制7. 5. 8, 7. 5. 9标识,可追溯性7 6监视测量设备管理7.4.
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