采购合同审查表.docx
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采的会周审布表说明:本表由采购部门完成所列流程后附相关采购资料移交实施部门进行项目实施。合同名称合同金额大写:小写:合同主要内容实施部门意见(主要对合同内容进行审核)实施部门分管校领导意见法律顾问审查意见(对合同全面审核)采购部门审核意见(主要对采购流程的合法合规性进行审核)采购部门分管校领导意见计划财务处审查意见(主要审核预算、付言息)分管财务校领导审查意见审计处审核意见(对合同全面审核)知审计校领导审查意见校长审签意见
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