白银市白银区交通运输局2023年度部门整体支出绩效评价.docx
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1、白银市白银区交通运输局2023年度部门整体支出绩效评价自评报告自评单位:白银市白银区交通运输局经办人:曾桐花联系方式:自评时间:2023年4月摘要根据白银区财政局关于开展2023年绩效自评工作的通知(区财发20237号)精神,为加强财政资金管理,强化支出责任意识,提升资金管理水平和实施成效,白银市白银区交通运输局对2023年度部门整休支出的1998.81万元财政资金开展了自我绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,坚持“以结果为导向,基于证据”的思路,采用预定目标与实施效果比较、定性与定量综合分析,通过资料收集、现场访谈、会议研究评价等方式,对资金投入、资金使用
2、、资金监管和资金效益做出了全面的评价,经评价得87.7分,绩效等级为“良”。评价结果表明,白银市白银区交通运输局2023年度部门整休支出预算编制合理、规范,财政资金使用合规、管理规范、监督到位,部门履职到位,经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度等方面比较好,今后一定再接再厉,继续做好交通道路各项建设养护工作。一、基本情况1(-)职能职责1(二)机构设置1(三)人员情况2二、部门预算情况2(-)基本支出2(二)项目支出2(三)收入情况2(四)支出情况2三、年度工作完成情况3(一)党建工作开展情况5(-)乡村道路维护情况6四、绩效评价工作情况6(-)绩效评价目的7(二)绩效评价的实施过程7(
3、三)绩效评价的局限性7五、绩效目标实现程度7(一)自评打分8(二)绩效分析10(三)自评结论12六、主要经验和做法131、完善制度,加强内控132、集体审核,严格支出133、公开信息,接受监督134、强化项目监管,规范建设程序13七、存在的主要问题13八、下一步改进14九、相关附件14附件:2023年部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准白银市白银区交通运输局2023年度部门整体支出绩效评价报告为加强单位财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金的使用效益,根据白银区财政局关于开展2023年绩效自评工作的通知(区财发20237号)精神,我局于2023年3
4、月底至4月中旬,组织力量对本单位的部门整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2023年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下:一、基本情况(-)职能职责白银区交通运输局是白银区人民政府主管公路、水路交通工作的行政职能部门,主要负责研究制定全区综合运输体系规划、年度计划;负责实施全区公路、水路、和运输站场等建设项目管理工作;负责全区农村公路、港口航道维修养护管理;负责拟定交通业规范性文件以及运输线路、运力、站场等的布局和宏观调控规划并组织实施;负责全区道路、水路运
5、输市场监督管理工作;承担全区公路工程质量安全监督和造价管理工作,组织公路工程项目质量检测和交竣工质量鉴定。(-)机构设置白银区交通运输局机关内设综合股、交通工程质量监督股、行业管理股(行政审批服务股)、规划建设股。下辖2个直属事业单位:白银区公路运输管理所和白银区公路养护站。()人员情况白银区交通运输局机关核定行政编制3人,实有人员行政编制7人,退休4人,公路管理站事业编制核定16人,年底实有人员16人,合同制工11人,年底实有人员11人,全部由区财政全额拨款。二、部门预算情况2023年白银区交通运输局一般公共预算收入1925.89万元,上年度结转预计安排0万元。(一)基本支出2023年白银区
6、交通运输局一般公共预算基本支出401.59万元。(二)项目支出2023年项目支出1597.21万元。(三)收入情况2023年白银区交通运输局财政拨款收入1820.33元,其他收入105.56万元。较上年度有所减少。(四)支出情况2023年白银区交通运输局支出1998.81万元,较年初预算数有所减少,主要是项目按工程进度付款。1基本支出401.59万元。其中:人员经费334.81万元,公用经费66.78万元。2.项目支出1597.22万元,灾后生活补助资金&1万元,农村公路养护维修105.51万元,车购税用于农村公路建设项目资金1058.62万元,其他交通运输支出424.99万TGo3、收入支出
7、与预算对比分析预算数与决算数对比表单位:万元项目、功能年初预算数决算数差额财政拨款支出4435.781998.812436.97其中:一般公共服务支出107.3371.5235.81社会保障和就业支出34.4625.808.66卫生健康支出36.0316.0320交通运输支出4116.441755.512360.93住房保障支出16.2716.270灾害防治及应急管理支出11.688.13.58抗疫特别国债安排的支出113.57105.568.01本年度年初预算4435.78万元,年终决算1998.81万元,决算较年初预算减少2436.97万元,减幅55%。5、收入支出结构分析本年总收入192
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