某集团经济责任审计审前调查及审计实施方案报告.docx
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1、索弓I号:XXXXXX公司审前调查及审计实施方案报告在审前调查工作结束后撰写本报告,本报告应综合反映审前调查结果,提出审计实施方案,可以结合项目实际情况进行裁剪。根据国资委监事会中央企业经济责任审计审前调查工作规范和对XX公司审前调查情况,现拟定XX经济责任审计审前调查及审计实施方案报告。具体内容如下:一、审计目标及审计依据(-)本次审计的目的、需要完成的任务指南:根据业务约定书约定内容描述。接受XX委托,对XX公司原贵事长、总经理XX同志20x年XX月XX日一20XX年XX月XX日任职期间经济责任进行审计,出具审计报告。为国资委考核下属企业领导干部提供依据。具体工作包括:1 .完成财务基础审
2、计工作。在对企业风险与内部控制进行了解测试的基础上,对企业资产、负债和经营成果的真实性、财务收支的合规性,以及企业资产质量变动状况和重大经营决策等情况进行审计,按国资委对中央企业经济责任审计所规定的格式出具财务审计报告,并对报告承担责任。2 .协助草拟绩效评价报告。根据国资委安排,参与绩效评价工作,协助审计项目组完成绩效评价工作。具体内容包括:为绩效评价工作提供基础数据、相关资料方面的支持、协助准备专家评议工作、协助草拟绩效评价报告等。3 .协助草拟经济责任审计报告。(二)审计依据1 .中央企业经济责任审计管理暂行办法(2004国资委令第7号);2 .中央企业经济责任审计实施细则(国资发评价2
3、0067号);3 .中央企业综合绩效评价管理暂行办法(2006国资委令第14号)4 .中央企业综合绩效评价实施细则(国资发评价2006157号)5 .关于加强中央企业经济责任审计工作的通知(国资发评价200853号)6 .关于对XX同志进行离中经济责任审计的通知(XX(20xx)XX号)二、企业及被审计人基本情况指南:简要描述审前调有了解的相关情况。(-)企业设立、发展概况指南:简要描述被审计单位的历史沿革及发展概况、财务隶属关系或资产监管关系等。(二)企业主要经营业务、主要产品指南:简要描述被审计单位的主要经营业务,主要产品类型。()企业经营战略及决策体制指南:简要描述被审计单位企业经营战略
4、及决策体制。(四)企业的组织机构及部门设置指南:简要描述被审计单位的组织结构及部门设置。(五)被审计人任职期初及期末企业详细的组织结构指南:详细描述被审计人任职期初及期末企业的组织结构图(包括股权比例上(六)被审计人员基本情况指南:简要描述被审计人员简历和主管工作。(七)企业领导班子及分工情况指南:简要描述审计期间企业其他领导班子成员及分工情况。(A)企业的职工情况截至20xx年XX月XX日,公司从业人员XX人(说典:根据国资委财务决算企财08表口径从业人员包括在岗职工、临时工及其他聘用、留用的人员,不包括与法人单位签订劳务派遣合同的人员),在岗职工XX人,离休职工XX人,退休职工XX人。单位
5、(人)公司从业员工结构如下:年龄人数学历人数专业技术等级人数岗位人数XX岁以下高中以下初级以下生产工人XX-XX岁g初级职称一般管理人员XX-XX岁本科中级职称研发人员研究生高级职称中层管理人员XX岁以上博士研究员置1层管埋人员合计vt合计0tt(九)会计核算体系指南:本节主要描述企业执行的会计准则或会计制度;集团公司财务核算管理总体情况;主要会计核算特点。(+)其他三、企业主要经营管理特点及风险(-)被审计人任期内企业财务状况变动情况指南:详细分析如经营成果、重要财务指标变动情况、整体资产质量,以及不良资产与资产损失状况等。(二)企业重大决策机制及其运作状况指南:说明企业重大决策机制及其运作
6、状况,评价内部控制体系的有效性,着重分析制度;耀合理性、风险管理有效性和前瞻性、监督与调整的及时性等,以及内控制度存在的不足。(H)企业的主要竞争优势指南:说明企业所处行业的市场地位及竞争能力,通过对企业主要业务板块、盈利重点等进行分析,总结企业的主要竞争优势,或者核心竞争力,以及这些优势对企业的影响。(四)企业面临的主要困难和风险指南:总结企业目前存在的主要困难、问题和不足,结合实际情况分析企业面临的主要风险,包括经营风险、市场风险、财务风险、管理风睑、法律风险等。四、审计期间企业的重大事项指南:说明如下重大事项等。(-)重大投资经营项目(二)重大经营、投融资决策及执行()内控制度建设(四)
7、重大资产损失(五)企业重组、改制、改革情况(六)担保抵押情况(七)诉讼事项(A)企业被审计人任职期间外部审计及内部审计中发现的问题及核实处理情况1 .中介机构年度审计过程中发现的问题及其核实处理情况2 .国家机关审计过程中发现的问题及其核实处理情况3 .内部审计过程中发现的问题及其核实处理情况(九)其他五、审前调查过程中发现的主要问题指南:详细列出在审前调查过程中发现的主要问题及有待核实的问题:主要包括会计信息资产质量状况、重大决策及执行、内控制度建设、改制改革改制及重组转让、执行国家法律法规等方面。六、审计范围和审计对象指南:结合审前调查了解的情况和发现的问题,说明本次审计范围选择的原则和依
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