某金属制品质量体系内部审核质量记录.docx
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1、某金属制品质量体系内部审核质量记录四川国龙集团金属制品有限公司ISO9001:2008质量体系内部审核质量记录2012年12月29日四川国龙集团金属制品有限公司一、首/末次会议签到表二、2012年质量管理体系审核工作计划三、2012年内部质量体系审核计划四、内部质量体系审核检查表五、内部质量体系审核报告六、内部质量体系审核不合格项统计表四川国龙集团金属制品有限公司2012年质量管理体系审核工作计划O1JS/QOP-J1O1编码2012001项目名称审核时间2012年12月24H-2012年12月25日审核目的通过内部审核检查公司质量管理体系的保持与改进的情况,审核质量管理体系的符合性与有效性,
2、识别改进机会并实施改进,使质量管理体系持续保持其符合性、有效性为同意年度换证审核做准备。审核根据质量管理体系要求(GB/T19001-2008);适用的法律法规、标准及公司质量管理体系文件。审核范围公司质量手册规定覆盖的部门。受审核部门公司质量质量管理体系涉及到得所有部门与场所。制表人/日期陈学燕2012.12.24管理者代表/日期苟辉志2012.12.24内部质量体系审核计划审核目的通过内部审核检查公司质量管理体系的保持与改进的情况,审核质量管理体系的符合性与有效性,识别改进机会并实施改进,使质量管理体系持续保持其符合性、有效性为同意换证审核做准备。审核范围公司质量手册规定覆盖的部门。审核根
3、据质量管理体系体系要求(GB/T19001-2008);适用的法律法规、标准及公司质量管理体系文件。审核构成员分工姓名工作部门职务备注组长苟辉志生产部生产技术部经理/管理者代表组员宋云燕供销部部门经理组员宁小波,赖宾行政部/设备部文员/副经理任务分配组别成员涉及部门设计要求第一组苟辉志总经理、供应部、营销部、库管中心、设备部第二组宋云燕、赖斌管理者代表、生产部、拉丝车间、成绳车间、质保部第三组宇小波镀锌车间、行政部、技术部审核日程审核起止时间首次会议2012年12月24日8:30至9:00末次会议2012年12月25日17:30至18:00日期第一组第二组第三组时间受审核部门要素时间受审核部门
4、要素时间受审核部门要素8:30-9:00内审首次会议12月24日9:00至12:0013:30至17:30总经理:5.1,5.2,5.3,5.4,5.5.1,5.5.3,6.1,6.2,6.3,5.6,6.4,7.4.1,7.4.3,8.2.3,8.4,8.5营销部:4.2.3,4.2.4,5.3,5.4,o5.5.1,5.5.3,855.2,5.5.3,7.2,7.4.1,8.2.1,84,7.4,7.4.3,8.3,8.4,7.39:00至12:0013:00至17:30管理代表者:4.2,5.3,5.4,5.5.2,5.5.3,5.6,8.5,8.2.2生产部:4.2.3,5.3,4.2
5、.4,5.4,5.5.1,5.5.3,6.4,7.4.1,7.4.3,8.2.3,8.4,8.59:00至12:0013:00至17:30镀锌车间:423,5.3,4.2.4,5.4,5.5,1,5.5.3,6.3,6.4,7.4,1,7.4.2,7.4.3,8.2.4,8.3,8.5行政部:4.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.3,5.412月25日8:00至12:0013:00至17:30库管中心:4.2.3,4.2.4,5.3,S.4,5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.4.1,7.4.3,7.2,8.5设备部:4.2.3,424,5.3,5.5.1,7.2,6.3,7.4
6、.2,8.5,5.5.38:00至12:0013:00至17:30拉丝车间:4.2.3,4.2.4,5.3,5.4,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.4,1,7.4.2,7.4.3,8.2.3,8.3,8.5成绳车间:4.2.3,4.2.4,5.3, 5.4,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.4,1,7.4.2,7.4.3,8.2.4,8.3,8.5质保部:4.2.3,4.2.4,5.3,5.4, 5.5.1,5.5.3,6.1,7.3, 7.4.1,7.4.2,7.4.3,7.5,7.2,8.2.4,8.3,8.4,8.58:00至12:0013:00至17:30行政部:
7、5.5.1,5.5.3,6.2,63,6.4,8.1,8.2.2,8.4,8.5,6.4,8.2.3技术部:4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.4,5.5.1,5.5.3,7.1,7.4.1,7.4.2,8.1,8.517:00-18:00内审末次会议审核报告分发范围总经理、管理者代表、副总经理、及各部门负责人预期公布日期2012年12月29日受审核部门确认:管理者代表意见:G1S/QQP15儿03编号:2012-01受审核部门总经理审核日期2012年12月24日面谈人员赵中彬职务总经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论1.赵总经理:公司如何实现管理承诺5
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