敖汉旗拘留所部门2023年预算公开.docx
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1、2023年度敖汉旗拘留所预算公开批复时间:2023年2月17日公开时间:2023年3月2日第一部分部门概况一主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资
2、产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责(一)部门职能敖汉旗拘留所是依法羁押被裁决治安和行政司法拘留人员的执行机关。(二)部门主要职责为保障行政执法活动的顺利实施,依据中华人民共和国拘留所条例规定拘留所所需修缮
3、费和拘留人员的给养费应当编报预算,按隶属关系由各级财政专项拨付。1、为了规范拘留所的设置和管理,惩戒和教育被拘留人,保护被拘留人的合法权益,保障拘留的顺利执行,拘留所所需修缮费和人犯给养费应当编报预算,按隶属关系由各级财政专项拨付。2、拘留所的经费开支,单立帐户,专款专用。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗拘留所为:本级独立预算单位。(一)敖汉旗拘留所机构及人员基本情况敖汉旗拘留所为独立预算单位共有1个,其中:财政拨款的行政单位1个。(编制在敖汉旗公安局一个编制本上)。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家,其中:预算编制人数13人,其中:行政编制13人,事业
4、编制0人。截止2023年12月底实在职11人,其中:行政编制7人,事业编制4人。离退休0人,其他人员5人。与2023年1月份相比:行政在职人员与去年相比减少1人,事业人员与去年相比增加1人,具体变化情况为:行政人员杨亚军调往看守所,事业人员刘金华调入。(二)敖汉旗拘留所单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况:无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标1、人员经费日常支出,保证及时足额发放在编11人、志愿兵3人、公益岗2人工资及各项津贴补贴,及时缴纳在编人员各类保险,为开展日常工作保证人力资源。2、日常公用
5、经费支出,公用经费支出保证单位日常工作有序进行,对于日常运行用到的办公费、印刷费、差旅费、水电费、宗教事务经费、邮电费、劳务费、维修维护费、被装购置费、专用材料费、办公区域的用电用水取暖。3、经费用于保护被拘留人的合法权益,保障拘留的顺利执行,拘留所所需修缮费和人员给养费、入所体检费、公杂费等。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗拘留所2023年度收入、支出预算总计418.41万元,与上年相比收、支预算总计各增加13.2万元,增长3.26%。其中:(一)收入预算总计418.41万元。包括:1.本年收入合计418.41万元。(1)一般公共预算拨款收入418.41万
6、元,与上年相比增加13.2万元,增长3.26%o主要原因一是本年度有退休人员1人需要缴纳职业年金和利息,二是增加被拘留人员生活费。(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加。万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,0%o主要原因是本部门不存在此项
7、内容。(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是本部门不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0。主要原因是本部门不存在此项内容。(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。本部门未有结转。(二)支出预算总计418.41万元。包括:1 .本年支出合计418.41万元。(I)公共安全(类)支出364.82万元,主要用于拘留所、特警大队、警犬基地办公、水电、取暖、民族宗教和正常维护运行机构运转以及被拘留人员给养费等方面支出。与上年相比减少2.2
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