敖汉旗团委2023年度预算公开.docx
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1、2023年度中国共产主义青年团敖汉旗委员会预算公开批复时间:2023年2月17日公开时间:2023年3月2日第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算
2、情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责(一)部门职能中国共产主义青年团敖汉旗委员会是敖汉旗党委领导下的群团组织。(二)部门主要职责1、贯彻执行党和国家关于共青团工作的方针政策、法律法规,研
3、究制定推动全旗共青团发展规划、计划,并组织实施。2、指导协调全旗共青团工作。研究和指导全旗共青团的组织建设工作。3、负责共青团干部管理相关工作。4、负责青少年思想教育相关工作。5、开展促进青年就业创业相关工作。负责青少年权益保障工作。6、负责全旗青少年统战工作、外事活动和友好交流工作。7、负责全旗少年先锋队相关工作。8、负责敖汉旗青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会日常工作,负责“希望工程”相关工作。9、协助有关部门对所主管的青年社会组织进行监督管理。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,中国共产主义青年团敖汉旗委员会部门预算包括:部门本级预算。(一)中国共产主义青年团敖汉旗委员
4、会部门机构及人员基本情况本部门无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家,其中:预算编制人数6人,其中:行政编制6人,事业编制。人。截止2023年12月底实在职5人,其中:行政编制5人,事业编制0人。离退休0人,其他人员。人。(二)中国共产主义青年团敖汉旗委员会下属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况:本部门无下属单位。单位情况表序号单位名称单位性质无123三、2023年主要工作任务及目标2023年,团旗委在旗委、旗政府的正确领导下,在团市委的指导下,坚持以“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”为工作主线,聚焦主责主业、主动融入大局,实施“青春铸魂”思想引领行动
5、,吹响凝聚青年的集结号;实施“青年实干”岗位建功行动,唱好服务大局的主旋律;实施“青春有爱”关爱维权行动,演绎当好桥梁的协奏曲;实施“青春担当”改革深化行动,谱写从严治团的新篇章,圆满完成上级安排的各项工作。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年度收入、支出预算总计69.05万元,与上年相比收、支预算总计各增加11.90万元,增长2设。其中:(一)收入预算总计69.05万元。包括:1 .本年收入合计69.05万元。(1) 一般公共预算拨款收入69.05万元,与上年相比增加11.90万元,增长21机主要原因一是人员调整,二是工资变动
6、,三是县域共青团基层组织改革。(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在政府性基金。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0虬主要原因是本单位不存在国有资本。(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在财政专户管理资金。(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在事业收入。(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在事业单位经营收入。(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是本单位
7、不存在上级补助收入。(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在附属单位。(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在其他收入。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在上年结转结余。(二)支出预算总计69.05万元。包括:1 .本年支出合计69.05万元。(1) 一般公共服务(类)支出56.16万元,主要用于人员工资发放、维持单位日常工作运转。与上年相比增加7.67万元,增长16虬主要原因是一是人员调整,二是工资变动,三是于县域共青团基层组织改革。(2)社会保障和就业(类)支出6.07
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