博通股份2023年度审计报告.docx
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1、西安博通资讯股份有限公司审计报告希会审字(2023)0318号一、审计报告(1-4)二、财务报表(-)合并财务报表1 .合并资产负债表(5-6)2 .合并利润表(7)3 .合并现金流量表(8)4 .合并股东权益变动表(9-10)(二)母公司财务报表1 .母公司资产负债表(11-12)2 .母公司利润表(13)3 .母公司现金流量表(14)4 .母公司股东权益变动表(15-16)三、财务报表附注(17-72)四、证书复印件(-)注册会计师资质证明(二)会计师事务所营业执照()会计师事务所执业证书册格玛会计师拿分所(检嫌普典合伙)XigemaCpas(Specia1Genera1Partnersh
2、ip)希会审字(2023)0318号审计报告西安博通资讯股份有限公司全体股东,一、审计意见我们审计了西安博通资讯股份有限公司(以下简称“博通股份”)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了博通股份2023年12月31日合并及母公司的财务状况以及2023年度合并及母公司的经营成果和现金流量二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审
3、计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博通股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见.我们确定教育事业收入事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:(一)关键审计事项博通股份本期营业收入98.74%来自于教育事业收入计23,446.77万元,较上期增加1,191.42万元,增幅5.35九鉴于教育事业收入是
4、博通股份的重要收入及利润来源,影响关键业绩指标。因此,我们将教育事业收入识别为关键审计事项。关于营业收入请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计(二十六)”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释(二十五)”(二)审计中的应对我们执行的审计应对程序主要包括:1 .测试与教育事业收入相关的内部控制;2 .对教育事业收入执行月度波动分析,识别异常波动;3 .核对财务收费系统学生人数与教务系统学生人数;4 .获取学生人数与收费标准进行教育事业收入测算;5 .对教育事业收入变动实施敏感性分析程序.四、其他信息博通股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.其他信息包括博通股份2023年年度
5、报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息、,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.在这方面,我们无任何事项需要报告.五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时
6、,管理层负责评估博通股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算博通股份、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督博通股份的财务报告过程.六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职
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