创新高质量发展理念 打造一院多区集团化财务管理体系.docx
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1、创新高质量发展理念打造“一院多区”集团化财务管理体系XX医科大学附属第一医院一、背景介绍随着医改政策的不断推进,医院将向城市医院集团发展。茶亭院区(以下简称“本部”)是医院的核心院区,发展成熟且具备品牌、管理、技术和人才等方面的优势。在国家发改委和卫健委的部署下,医院新成立国家区域医疗中心XX院区,于今年5月正式开业。但原有的融合型医联体或松散协作的财务管理模式面临着以下问题:一是无法满足两个院区各自独立核算的财务需求,无法保证对外报送信息口径的一致性。二是由于地域限制,院区间的人员配置不均衡,管理层级消耗大且存在重复工作,同时人员在院区间的流动也具有多样性,人力成本核算难度高。三是对资产无法
2、进行统一管理,采购成本较高,药品调价难度大。四是未能建立统一的财务管理信息系统,管理质量和效率低下。针对上述问题,医院认真研究,积极推进现代医院财务管理创新,打造一院多区集团化财务管理体系,以多院区中核心院区为主导,向所有院区辐射管理,在统一的内部控制、财务管理制度下,按照各分院区“独立核算,实时合并”的会计核算模式,利用信息技术在同一系统内,整合预算管理、资产管理、成本管理、资金管理、会计核算等财务管理主要内容,实现“一院多区”财务管理目标,在规范管理、提质增效、强化监管等方面,助推医院高质量发展。二、亮点做法(一)减少层级消耗,实行垂直管理医院领导高度重视人员配置不均衡问题,从规范管理、节
3、约人力成本、减少管理层级消耗的角度出发,制定XX院区财务垂直管理运营机制。在XX院区设立相关财务部门,负责人由本部财务负责人兼任,统筹分配两院工作,进行垂直管理,同时本部直接派驻经验丰富的财务人员,未被派驻的财务人员也延伸管理XX院区业务,有效消除重复的财务工作,形成互补,提高工作效率,构建节约、高效的扁平化组织结构。(二)统一预算编码,坚持整体规划各院区坚持共同的发展战略,但运营目标又各具特色,为实现整体协同发展,财务部门构建出集团化预算管理体系,将本部的预算归口部门作为“一院”的整体预算归口管理部门,垂直负责各院区的预算管理工作,对各预算项目进行统一的编码设置,保证项目归集和控制需求,方便
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