2023新惠镇预算报告.docx
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1、2023年度新惠镇人民政府预算公开批复时间:2023年2月17日公开时间:2023年3月2日目录第一部分单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三
2、、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分单位概况一、主要职能、职责(一)单位职能敖汉旗新惠镇人民政府是敖汉旗人民政府主管经济调节、市场监管、社会管理、公共服务的综合经济部门。(二)单位主要职责1、贯彻落实国家、自治区、敖汉旗关于镇
3、政府的法律法规和有关政策、规划;研究拟订镇政府地方性法规规章草案;参与拟订发展战略和规划,指导镇政府行业体制改革工作。2、负责本镇市场监督管理责任;组织拟订市场监管的有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导农、林、水及有关设施规划和管理工作;承担农、林、水行业管理工作。3、制定并组织实施本镇社会经济发展规划,组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗新惠镇人民政府部门预算包括:本级预算单位。(一)敖汉旗新惠镇人民政府部门机构及人员基本情况本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为
4、O家,公益一类事业单位为O家,公益二类事业单位O家。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家,其中:预算编制人数167人,其中:行政编制31人,事业编制136人。截止2023年12月底实在职167人,其中:行政编制31人,事业编制136人。离退休8人,其他人员16人。(二)敖汉旗新惠镇人民政府所属单位设置及人员情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况:单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标抓党建,强示范,切实推动各项事业全面进步。重点打造旗级抓党建促乡村振兴示范点。深入推进壮大村集体经济。总结推广四类增收模式,健全领导干部能上能下机制。夯基础,
5、促提升,持续激发乡村振兴活力。紧盯不发生规模性返贫这一底线任务,开展乡村干部动态管理、摸底排查,积极打造城区周边旅游产业,切实发挥交通和区位优势,依托设施农业打造休闲园区。壮大村集体经济与产业发展同步推进,积极争取乡村振兴衔接资金。守底线,增福祉,不断提升群众幸福感。紧盯疑难信访事项化解,建立领导包案化解制度;牢牢守住国家粮食安全这一底线,紧密配合全旗三大主导产业战略,发展谷子种植、发展养殖户。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明新惠镇人民政府2023年度收入、支出预算总计3627.84万元,与上年相比收、支预算总计各增加459.19万元,增长14%。其中:(-)收入
6、预算总计3627.84万元。包括:1.本年收入合计3627.84万元。(1)一般公共预算拨款收入3627.84万元,与上年相比增加459.19万元,增长14%。主要原因是2023年调资人员经费增加、对村民委员会和村党支部的补助增加以及社区工作者工资增加。(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0沆主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不
7、存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入O万元,与上年相比增加O万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余O万元。与上年相比增加O万元,增长0%o主要原因是不存在此项内容。(二)支出预算总计3627.84万元。包括:1 .本年支出合计3627.84万元。(1) 一般公共服务(类)支出2172.77万元,主要用于人员经费和公用经费。与上
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