2023年预算调整请示范文3篇.docx
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1、2023年预算调整请示范文3篇预算调整请示1县人民政府:我委现有机关工作人员36人,其中24人在职在编,5人借用人员。内设办公室、投资科、产业科、农业科、重点办、价格收费科、能源局、认证中心、节能中心等9个股室及物价局、价检局、信息中心等三个副科级单位和城市转型办一个正科级单位。随着工作量的不断增加,物价水平的上涨,经费缺口大。为确保各项工作的正常运转,特请求县财政增加下列预算经费。一、财政预算增加政务网运行维护费20万元,互联网出品资源费4万元(付移动公司)。二、财政预算增加业务费,此项业务费还是十多年前的标准,请由20XX年的2.5万元,增加到20万元。三、财政预算增加行政事业单位年审费3
2、0万元,国家发改委规定,年度行政事业单位年审不能收取年审费,年审费应由同级财政列入预算。四、财政预算增加涉案物品认证服务费20万元,国家发改委规定,涉案物品认证不能收费,列入同级财政预算。五、为加大跑项目、争资金工作力度,确保工作经费,列跑项目、争资金工作经费300万元,专项用于差旅费、招待费、资料费、评审费等。特此报告,敬请批准。预算调整请示2受市人民政府委托,我向本次会会议报告关于20XX年财政预算调整方案,请予审议。一、今年1-10月份财政预算收支执行情况(一)收入全市完成地方公共财政预算收入82.51亿元,同比增收10.13亿元,增长14.0%,完成市人代会预算IO1.36亿元的81.
3、4%。其中:税收收入完成67.42亿元,同比增收6.69亿元,增长11.0%,完成预算8135亿元的82.9%;非税收入完成15.09亿元,同比增收3.44亿元,增长29.5%,完成预算20.01亿元的75.4%。(二)支出全市完成地方财政总支出112.16亿元,同比增支5.22亿元,增长4.9%,完成市人代会预算150.36亿元的74.6%。其中:公共财政预算支出67.73亿元,同比减支1.38亿元,下降2.0%,完成预算的79.6%;政府性基金预算支出24.44亿元,同比增支3.60亿元,增长17.3%,完成预算的62.9%;社保基金预算支出20亿元,同比增支3亿元,增长17.6%,完成预
4、算的75.8%。二、全年财政收支及财力预测情况(一)财政收入预测综合当前收入形势,预计全年完成地方公共财政预算收入100亿元,比上年增收9.85亿元,增长10.9%。其中:税收收入预计完成82亿元,比上年增收9.37亿元,增长12.9%;非税收入预计完成18亿元,比上年增收0.48亿元,增长2.7%。(二)预算内财力预测根据全年财政收入预测,按照现行财政结算体制,预计20xx年当年预算内财力为149.03亿元(不包括上级专项追加及上年结转),具体构成如下:1公共财政预算财力合计83.80亿元(1)税收财力66.07亿元。其中:市本级财力36.87亿元,镇区分成财力29.20亿元。(2)非税财力
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