QMS内审检查表(生产部).docx
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1、部门:生产部NO: 001页码:1OF2要求IS09001审核要点审核方法检查记录5.3职责和权限对应公司质量管理体系各过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件,并到有关部门、岗位进行询问、了解,予以证实。通过现场审核查看相关职能能否落实,划分是否合理。 OKNG记录:通过编制职位说明书,对与质量管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。6.2质量目标及其实现的策划质量目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?质量目标
2、是否与质量方针给定的框架一致?质量目标是否有可测量性?测量方法是否明确?从产品特性及服务特性中,从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量目标的适宜性。质量目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的,考察其测量方法的合理性。查询与受审核部门有关的质量目标和指标是什么?审核受审核部门质量目标和指标的完成情况,评价其适用性。 OKNG记录:1部门负责人能准确回答公司及部门质量目标,并达成目标。7. 1.3基础设施为使产品符合要求以及符合环境管理体系的要求,公司提供了哪些设施、设备?设施、设备是否符合实现产品的需要?是否得到了维护?通过阅读申请材料及在现场审核时结合产品的工艺过程评价提供的设施是否
3、确保产品符合要求。观察输场:或查阅维护记录,考察设施、设备的维护情况。0K NG记录:制造部对基础设施进行了建档,并进行了有效的维护,现场审核时发现YS-PM001的设备当天没有填写保养记录。与文件的要求不符合。7. 1.4过程运行环境公司所处的工作环境条件是否满足需要?是否得到管理?检查公司是否识别了为产品实现过程所提供的人的因素和物的因素,如何管理的?有效性如何?检杳公司所提供的工作环境是否符合环境管理体系的实现的需求。 OKNG记录:现场制造的工作环境满足要求。8.5制造和服务的提供8. 5. 1制造和服务提供的控制是否确定了制造和服务运作的全过程?是否规定了相应的信息?包括必要的作业指
4、导书?是否按规定要求实施了对制造和服务运作过程的控制?制造和服务的设施、设备是否符合运作的要求?是否进行了维护和保养?测量和监控设备是否齐备,其测量能力是否满足所需要求?运作中设定了哪些关键和特殊过程?对其实施的监控活动是否满足规定的要求?运作中设定了哪些监控点?监控活动是否满足规定要求?向制造和服务运作部门的负责人索要人关控制过程的文件及数份作业指导书(包括监控点和关键过程和特殊过程并向其了解实施情况。检查运作过程的控制文件是否符合标准要求,是否与质量手册相协、调,重点检查文件是否涉及了所有运作过程,是否对人员、设备、执行文件、监控要求等作了规定,是否对主要设备、设施和关犍、特殊岗位的人员作
5、了认可规定。在制造现场抽查数名操作者,观察其操作过程,对照相应的作业指导书,核实其是否按规定进行操作。索阅设备、设施保养计划,并在现场抽查数台设备、设施(其中包括重要设备、设施),检查其维护保养情况,并核实记录。抽查数个监控点,索阅相关的控制文件,了解是否对监控点的设定和控制提出了具体要求,通过查看记录,评定其是否对关键参数进行了监控,环境条件是否符合规定要求。抽查数个关键过程和特殊过程,索阅相关的控制规定,观察操作人员是否按规定进行操作,查问操作人员的资格。 OK NG记录:在审核制造车间时,发现车间的机器设备均有操作作业指导书和日常点检保养记录,关键工序点设置了 QC检查,操作人员均经过培
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