重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心2023年度单位决算情况说明.docx
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1、重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心2023年度单位决算情况说明一、单位基本情况(-)职能职责。1 .承担基本公共卫生服务:提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、06岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理。2 .负责乡镇卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治等服务,协助卫生监督。3 .使用适宜技术、设备和基本药物,开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。4 .承担生殖生育健康技术服务、优生指导、药具发放、
2、随访服务;信息咨询、生殖健康宣传教育、人员培训等公共服务。5 .协助卫健行政主管单位做好辖区内社区卫生服务站、村卫生室和诊所的管理及技术指导工作。6 .负责辖区内医疗卫生计生信息统计报告工作。7 .协助政府制定、实施农村基本医疗卫生保健规划,开展爱国卫生工作。8 .承办县卫生健康委员会交办的其他工作。(二)机构设置。下路街道社区卫生服务中心位于下路街道街上,属于公益一类医疗事业单位,单位建筑面积为4886.07平方米,单位编制人数为65人,在职在编人数为56人,临时工人数为14人。(三)单位构成。从预算单位构成看,该卫生服务中心下设门诊、住院部、护理部、办公室等科室。二、单位决算情况说明(一)
3、收入支出决算总体情况说明。1 .总体情况。2023年度收入总计2,031.09万元,支出总计2,031.09万元。收支较上年决算数增加43.30万元、增长2.2%,主要原因是本年度事业收入增加、财政拨款减少,事业收入增加幅度大于财政拨款减少幅度,导致总体收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。2 .收入情况。2023年度收入合计2,031.09万元,较上年决算数增加43.30万元,增长2.2%,主要原因是事业收入增加。其中:财政拨款收入867.16万元,占42.7%;事业收入1,163.93万兀,占57.3
4、%o3 .支出情况。2023年度支出合计1z759.68万元,较上年决算数增加62.43万元,增长3.7%,主要原因是本年度日常支出增加。其中:基本支出1680.76万元,占95.5%;项目支出78.92万元,占4.5%;经营支出0.00万元,占0%。止匕外,结余分配271.42万元。4 .结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2023年度财政拨款收、支总计867.16万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少93.64万元,下降9.7%。主要原因是财政拨款减少。(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。1 .收入情况。202
5、3年度一般公共预算财政拨款收入867.16万元,较上年决算数减少93.64万元,下降9.7%o主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加215.12万元,增长33%0主要原因是年初在进行预算时并未将发热门诊等项目编入预算,以及未将市级拨款等不可预估类特殊项目纳入预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。2 .支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出867.16万元,较上年决算数减少93.64万元,下降9.7%o主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加215.12万元,增长33%o主要原因是年初在进行预算时并未将发热门诊等项目编入预算,以及未将市级拨款等不可预估类特殊项目纳入预算。3
6、.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余000万元。4 .比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)社会保障与就业支出101.99万元,占11.8%,较年初预算数增加101.99万元,增长100%,主要原因是本年度有新公招职工,发生的相关人员经费纳入财政拨款支出核算,但年初预算时并未将新招职工的人员经费纳入预算,因此决算数相比预算数有所增加。(2)卫生健康支出746.42万元,占86.1%,较年初预算数增加94.38万元,增长14.5%,主要原因是本年度事业收入较上一年有所增加,对应的支出也增加,而年初预算是根据上一年度的收支进行预算
7、的,所以决算支出比年初预算增加。(3)农林水支出18.75万元,占2.2%,较年初预算数增加18.75万元,增长100%,主要原因是人员经费增加。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2023年度一般公共财政拨款基本支出806.09万元。其中:人员经费749.05万元,较上年决算数减少50.19万元,下降6.3%,主要原因是新增退休职工。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效、五险二金的发放。公用经费57.04万元,较上年决算数减少50.10万元,下降46.8%,主要原因是财政实际拨款资金与当前年度实际报账的财政资金存在一定差额,该差额较上年有所缩小,故调账至公用经费的金额减少。公用
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