纠正与预防措施控制表(doc 6页).docx
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1、文件修订序号版本修订口期条款修订内容修订者11.02002.7.15全文编写核准:审核:编写:1 .目的:1.1. 调查不合格品和环境监测不符合的原因与防止再度发生所采取的纠正措施。1.2. 分析所有过程、操作、让步接收事项、检查记录、客户抱怨、以探讨及消除造成不合格品的潜在原因。1.3. 依照可能承受的风险(如FMEA)主动采取适当的预防措施。1.4. 应用各项控制,以确保纠正及预防措施的有效执行。2 .范围:本公司内各部门及分包商所采取对质量系统和环境体系改善的措施。3 .定义:无4.流程:流程职责部门相关说明表单问题异常发掘质保部相关部门不合格品控制程序客户抱怨及退货处理办法提出问题交流
2、报告I现状掌握调查I异常原因分析质保部问题交流报iif质保部相关部门相关部门问题异常原因专案小组相关部门YT1成立改善质量改善小组1V相关部门措施拟定I审核:相关部门经理措施执行相关部门Y7质保部相关部门文件控制程序文件申请单质量履历表效果津持标准化管理评审管理者代表管理评审程序咨料归档质保部质量与环境记录控制程序5.内容:5.1.内容异常发掘5.1.1, 纠正措施(事后处理):各相关部门从进货、生产、检验、发货及客户抱怨与退货的过程中确实发掘异常问题的现象。5.1.2, 预防措施(事先处理):A.凡设计、过程中可能造成产品不合格的潜在原因均须加以分析,并主动采取措施防患未然。(如:防错措施)
3、。B.新产品开发、试制阶段,由产品工程科根据过去累积的经验及客户的问题点,参考各项质量记录,事先将可能发生不合格问题,按失效模式与效应分析程序(WI-7.2-002)规定对不合格要因加以分析、记录,并加以措施预防。C.过程中须运用QC七大手法及控制图等方法,对各项操作进行控制检查,以达预防效果。D.在过程中发现不合格问题,须立即按本程序进行纠正改善,以追根究底查知原因并改善。52提出问题异常处理通知5.2.1. 进货检验异常通知:由进货检验员开立进货检验退货单或问题报告及解决(PRR)通知分包商提出改善对策。5.2.2. 过程检验异常通知(1)过程检验员按过程控制程序(TSP7.5)和控制计划
4、进行过程能力分析和检验,若发现质量偏向规格上下限或个别不合格品时直接反应给部门经理,并请其确认;若分析结果CPK小于1.33或批量不合格时,则发出问题交流报告,生产制造部门经理须迅速分析原因并采取改善措施,由质保部负责追踪确认。(2)生产制造部于过程中发现原物料或委外加工半成品不合格时,则由班组长安排放置在不合格品区,经质保部确认责任归属,若是分包商责任则依5.2.1.的条款处理。5.2.3. 成品检验异常通知:成品检验员在成品检验时发现不合格品时,提出问题交流报告通知相关责任部门,并将不合格品退回生产制造部,按不合格品控制程序(TSP8.8)处理。5.2.4. 发货检验异常通知:发货检验发现
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