企业内部控制管理基本手册.docx
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1、企业内部控制管理基本手册XXXXXXXXXXXX有限公司内部操纵管理手册版次:2011年第一版编制:内控工作组批准:XX1即J日.411111手册编制的意义与目的41.1.2内部操纵目标41.1.3遵循的基本原则41.1.4内部操纵根据的标准61.1.5手册的结构构成61.1.6本手册的适用范围与管理71.2内部操纵体系的组织架构、职责及权限81.2.1目的81.2.2内部操纵体系的组织架构812.3职责与权限82.1内部机构设置及其权责分配102.1.1内部机构设置102.1.2内部机构的运行122.1.3职责与权限122.2进展战略管理162.3人力资源管理172.3.1人力资源管理172
2、. 3.2员工责任与目标183. 3.3违规行为的纠正措施184. 3.4道德标准的遵从195. 4.1促进就业与员工权益保护206. 1风险识别关注因素213.2风险类别223.3风险评估223.3.1风险评估目标223. 3.2风险识别223. 3.3风险分析234操纵活动234. 1操纵活动分类与形式234. 1.1操纵活动的分类234 .12操纵活动的形式235 .2内部操纵要求及保障措施244. 2.1公司业务流程总目录4. 2.2各业务流程的关键操纵目标与操纵措施4.2.3资金活动4.2.4采购业务4.2.5资产管理4.2.6财务报告4.2.7全面预算4.2.8合同管理5信息与沟通
3、5.1 内控关注要点:5.2 操纵措施:5.3 反舞弊机制6内部监督6.1目的6.2内部监督6.2.1日常监督6.2.2专项监督6.2.3内控自我评价报告.24.25.25.25.25.25.25.25.31.31.32.32.33.33.34.34.34.34.35711前言 .1概述111手册编制的意义与目的XX有限公司(下列简称公司)作为XX集团(下列简称集团)控股子公司,为提高公司内部操纵管理水平,形成常态的规范化管理,提高风险防范能力,全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的企业内部操纵基本规范及企业内部操纵配套指引,特编制内部操纵管理手册,作为建立、执行、评价及
4、验证内部操纵的根据,确保公司从思想上提高管理水平,增强风险防范能力,保证公司协调、持续、快速进展。本手册的实施对完善企业内部操纵制度,进一步规范公司内部各个管理层次有关业务流程,分解与落实责任,操纵企业风险,保证财务报告真实性,确保企业资产安全高效运行具有较强的现实意义。 .12内部操纵目标内部操纵目标:通过内部操纵体系的建设、实施与完善,分析现有业务流程,评价操纵措施的充分性、适宜性与有效性,通过对内部环境与各项业务流程与有关制度的优化与梳理,保证公司的经营管理合法合规、资产安全、财务报告及有关信息的真实完整,提高经营效率与效果,最终形成具有自身特色的企业文化,并促进公司进展战略的实现。 1
5、3遵循的基本原则 合法、合规性原则合法合规性是指企业内部操纵务必符合国家的法律法规。 全面性原则、系统性原则内部操纵贯彻决策、执行与监督全过程,覆盖公司各部门的各类正式运行的业务与发生的事项。公司的每一位员工既是内部操纵的主体,又是内部操纵的客体;既要对其负责的业务实施操纵,又要受到其他人员或者制度的监督与制约。内部操纵使各部门、各岗位形成较为系统的既制约又具有纵横交错关系的统一整体,确保各部门与各岗位均能按特定的目标相互协调地发挥作用,最终实现公司内部操纵的总体目标。 制衡性原则内部操纵在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。内部牵制表达部门与
6、部门、员工与员工与各岗位之间所建立的互相验证、相互制约的关系,特别要明确部门、岗位之间的职责,管理授权要适度、明确。 成本效益原则内部操纵权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效操纵,既要防止程序过细、操纵过度会降低效率,增大操纵成本,又要避免操纵不足达不到操纵风险的目的。 奖惩结合原则明确各部门及人员应承担的职责,做到奖罚有对象,责任可追溯,避免发生越权或者互相推诿的现象。 可操作性原则内部操纵务必符合公司实际,不管是业务流程操纵点的设置,还是授权项目权限的确定,都要保证可操作性。 包容性原则本手册力求避免与其他制度相矛盾,尽可能包容不一致企业现有的内操纵度。对不符合内控要求的制度,应及
7、时修改、完善,并以本内部操纵管理手册规定为准。 适度授权原则确定授权对象、授权环节及授权范围,防止授权过度与不足。114内部操纵根据的标准公司内部操纵体系以企业内部操纵基本规范与财政部、证监会、审计署、银监会、保监会于2010年4月公布的企业内部操纵配套指引为基础,结合法律法规要求、行业管理等作为内部操纵的标准,要紧包含:(1)企业内部操纵基本规范及其配套指引(2) 大连港集团制定的有关制度、流程及授权等有关规定(3) 公司原有管理制度、流程1.1.5 手册的结构构成以财政部等五部委颁布的企业内部操纵基本规范及其配套指引为基础,制定了一系列内部操纵制度与流程,进一步明确了公司内部操纵要求、将内
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