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1、长春市退役军人服务中心2023年度部门预算2023年2月18日第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分2023年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表第三部分2023年度部门预算表情况说明一、2023年收支总表二、2023年收入总表三、2023年支出总表四、2023年财政拨款收支总表五、2023年一般公共预算支出表六、2023年一般公共预算基本支出表七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
2、八、2023年政府性基金预算支出表九、2023年国有资本经营预算支出表十、2023年项目支出表十一、其他重要事项的说明情况第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能指导县级退役军人服务中心业务;协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作,指导下级退役军人服务中心(站)配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访工作和上级领导、部门交办的信访事项,以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作;组织退役军人职业教育和技能培训,分析退役军人就业创业形势,搜集和发布用工需
3、求,提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务,承办自主就业退役军人招聘会、推介会等;全面摸清、动态掌握生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况,多渠道筹措资金,针对性做好帮扶援助等工作;协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作;协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作,建好用好大数据资源,及时向行政部门反馈情况信息,提供决策参考。二、机构设置根据上述职责,市退役军人服务中心内设7个机构,分别为办公室、信息科、党建服务科、信访接待科、权益维护科、培训科、就业创业指导科。三、部门预算基本情况长春市退役军人服务中心现有人员
4、45人,其中在职人员30人,离退休人员15人。第二部分2023年度部门预算表一、收支总表收支总表单位:万元序号收入支出项目2023年预算当年算上年结转项目2023年预算当年算上年结转1一、财政拨款收入7,138.276,765.36372.91一、一般公共服务支出0.000.000.002一般公共预算拨款收入7,138.276,765.36372.91二、外交支出0.000.000.003政府性基金预算拨款收入0.000.000.00三、国防支出0.000.000.004国有资本经营预算拨款收入0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.005二、财政专户管理资金收入0.000
5、.000.00五、敕育支出0.0.000.006三、单位资金收入0.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.007事业收入0.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.008事业单位经营收入0.000.000.00八、社会保障和就业支出7,075.636,704.51371.139上级补助收入0.000.000.00九、社会保险基金支出0.000.000.0010附属单位上缴收入0.000.000.00十、卫生健康支出26.7224.941.7811其他收入0.000.000.00十一、节能环保支出0.000.000.0012十二、城乡社区支出0.000
6、.000.0013十三、农林水支出0.000.000.0014十四、交通运输支出0.000.000.0015十五、资源勘探工业信息等支出0.000.000.0016十六、商业服务业等支出0.000.000.0017十七、金融支出0.000.000.0018十八、援助其他地区支出0.000.000.0019十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.0020二十、住房保障支出35.9135.910.0021二十一、粮油物资储备支出0.000.000.0022二十二、国有资本经营预算支出0.000.000.0023二十三、灾害防治及应急管理支出0.000.000.0024二十四、其他支出0.0
7、00.000.0025本年收入合计7,138.276,765.36372.91本年支出合计7,138.276,765.36372.9126财政拨款结转0.000.000.00结转下年支出0.000.000.0027其他收入结转结余0.000.000.000.000.000.0028收入总计7,138.276,765.36372.91支出总计7,138.276,765.36372.91收入总表收入总表单位:万元序号部门(单位)代码部nC单位z名称合计当年算上年结转结f小计一戢公共浜第政府性金算国有费本fiv猥算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上ft补助收入附属单位上tt收入其他收入小计一
8、般公共9算拨款给转政府性基金算拨款结转国有资本经营算拨款结转财政专户管理资金结转结余单位资金结转结余用事业基金弥补收支差欲1合计7,138.276765.366.765.360000.000.000000.000.000000.00372.91372.91000OOO0.00OOOOOO2313K作市退务附7,138.276.765.366,765.360.000.000.000.000000.000.000.00372.91372.910.00CC0.00。0.003313003退役军人版务中心7.138276.765.366.765.360.000.000.000.000.000.000.
9、000.00372.91372.910.0.000.000.0.三、支出总表支出总表单位:万元序号科目编码功能分类科目名称合计茶本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出1合计7,138.27383.406,754.870.000.000.002208社会保障和就业支出7,075.63320.776,754.870.000.000.00320805行政事业单位养老支出37.3637.360.000.000.000.0042080505机关事业单位基本养老保险黑铁古卬.37.3637.360.000.000.000.00520809退役安置6,715.870.006,715.870.000
10、.000.00620828退役军人管理事务322.40283.4039.000.000.000.0072082899其他退役军人事务管理支出322.40283.4039.000.000.000.008210卫生健康支出26.7226.720.000.000.000.00921011行政事业单位医疗26.7226.720.000.000.000.00102101102事业单位医疗17.1017.100.000.000.000.00112101103公务员医疗补助9.629.620.000.000.000.0012221住房保障支出35.9135.910.000.000.000.001322102
11、住房改革支出35.9135.910.000.000.000.00142210201住房公积金35.9135.910.000.000.000.00四、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位:万元*号收入支出9目2023年算当年演算上年结转9目2023年8(算数当年5(算上年结转1一、本年收入7,138.276.765.36372.91一、本年支出7,138.276,765.36372.912一般公共预柒拨款7,138.276.765.36372.91、一殷公共服务支出0.000.000.003政府性基金预兑拨款0.000.000.00二、外交支出0.000.000.004国有资本羟营预算援款0.000.000.00三、国防支出0.000.000.005四、公共安全支出0.000.000.006五、救百支出0.000.000.007六、科学技术支出0.000.000.008七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.009八、社会保障和就业支出7,075.636,704.51371.1310九、社会保险站金支出0.000.000.0011十、卫生健康支出26.7224.941.7812:一、节能环保支IU0.000.000.0013;二、城乡社区支出0.000.000.0014十三、农林水支出0.000.000.0015十四、交通运输支出0.000.000.0016