绥宁县自然资源局单位2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx
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1、绥宁县自然资源局单位2023年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况1、职能职责本单位按照财政部门要求,积极有效开展2023年度财政资金预算绩效管理,在编制2023年度部门预算时同步编制上报预算资金绩效目标,在年中按季度开展项目资金绩效监控。2023年初,根据关于开展2023年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知(绥财绩(2023)6号)文件,我单位成立了绩效评价工作领导小组,制定了2023年度财政资金绩效自评方案,并依据方案组织开展绩效评价工作,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,对绩效自评材料进行分析,形成评价结论
2、。此外,及时将财政审批的2023年度财政预算资金绩效目标、绩效评价报告在县政府门户网站予以公开。2、组织架构,人员编制:内设股室10个,办公室、行政审批服务(法规信访)股、财务室、国土空间规划股、城乡规划管理股、地质勘查和矿业管理股、耕地保护与生态修复股、自然资源开发利用和权益股、国土空间用途管制股、地理信息与确权登记股,2023年度编制人数为88人,年末实有在职人数83人。3、资金支出管理:实行财政国库集中支付制度,严格按预算、按进度、按程序使用资金。确保资金使用合格、有效。4、年度重点工作为:(1)、全面开展农房一体确权登记发证工作。前期外业测量工作已经基本完成,建立了全县73517宗地的
3、农房一体测量数据库,接下来通过和技术单位合作,不断查漏补缺、收集户籍及权属来源资料,加快推进73517宗集体建设用地发证工作。(2)、加快推进国土空间规划编制。根据国土空间规划“一张图”和重建规划体系的新要求,加快规划体系重建改革的力度。尽快完成新的规划体系构建,实现用地预审与规划选址“二合一”。国土空间规划编制已经通过招标,选定了规划编制技术服务单位,已经进入前期的情况收集阶段,后期需要加快和技术单位的沟通协调,进一步推进国土空间规划编制。(3)、全力以赴防治地质灾害。地质环境管理事关群众生命财产安全,要始终坚持“主动避让、提前避让、预防避让”原则,切实加强地质灾害监测防治,杜绝人员伤亡重大
4、地质灾害事故。一是强化隐患排查,预警预报和主动避让;二是加强地质灾害防灾体系建设;三是大力推进地质灾害防治重点项目建设,通过工程治理,排危除险,消除隐患。(二)部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余:全年预算总收入5178.95万元、其中、一般公共预算拨款收入4557.61万元、预算总支出5180.52万元、其中基本支出1608.78万元、项目支出3571.74万元、收支平衡。2、年度财政拨款决算支出情况:全年决算总支出4557.61元、其中基本支出1607.2万元、项目支出3571.74万元。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况:根据我单位的实际工作和县财政的预算数,本
5、着以节约费用为重点,尤其是在“三公经费”的使用和管理上,严格按照年初的预算控制指数执行,在财务管理上严格依法依规依程序,尽量做到公开公平公正,保障本单位机构正常运转。(一)基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2023年年初预算批复的基本支出为万827.89元,年中追加768.02万元(占年初预算批复数92.77%),上年指标结转0万元,本年收回及核减指标0万元,全年财政拨款收入为3342.60元。全年财政拨款支出为3342.6万元,本年财政拨款收支差额0万元。2023年年初财政拨款结转和结余0万元,年末财政拨款结转和结余0万元。2023
6、年决算基本支出1595.9万元,其中:工资福利支出1242.68万元、商品和服务支出326.93万元、对个人和家庭的补助15万元。决算数与年初预算指标对比,基本支出差异768.01万元,其中工资福利支出差异552.45万元;对个人和家庭的补助差异15万元,主要是基本工资、绩效工资、住房公积金、养老保险金、医疗保险等科目增加。其原因是本年增加了基本工资、补发上年度的绩效和平安创建奖金、补交了上年度部分住房公积金,商品和服务支出差异189.27万元,其原因本年业务量增加。办公费、差旅费、劳务费增加。并将部分项目经费列入商品服务支出。(二)项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而
7、发生的支出,主要用于一般行政管理事务、本单位的专项业务支出等其他行政管理事务支出。2023年年初预算批复的项目支出为839万元,年中追加2122.7万元(占年初预算批复的253%),上年指标结转0万元,本年收回及核减指标0万元,全年财政拨款收入为2961.7万元。全年财政拨款支出为2961.7万元,本年财政拨款收支差额0万元。2023年年初财政拨款结转和结余0万元,年末财政拨款结转和结余0万元。2023年决算项目支出为2961.7万元,其中:商品和服务支出307.4万元、基本建设支出1625.35万元、其他资本性支出1028.95万元。决算数与年初预算指标对比,项目支出差异2122.7万元,其
8、中商品服务支出差异307.4万元,主要原因是:年初预算没有列入商品和服务支出,其他资本性支出差异1028.95万元,主要原因是:年初预算没有列入其他资本性支出,对个人和家庭的补助差异0万元,基本建设支出差异786.35万元,主要原因是:本年新增大田改造、土地平整项目。(三)“三公”经费情况2023年初批复预算的“三公”经费为12万元,其中公务接待费12万元、公务用车购置及运行维护费0万元。全年决算支出“三公”经费I144万元,其中公务接待费I14万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较上年决算支出(增加)7.63万元,(上升)200.28%;较年初预算节约056万元,节约比为4.67%,完成年
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