伞业公司品质手册(1).docx
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1、伞业公司品质手册文件编号版次总页数QM-OO1A39/39核准审核制订I目录表章节项目页次版次O封面AI目录表第O1页AII修改记录第02页AIII发放记录第03页AIV颁布令第04页AV任命书第05页AVI品质手册管理第06页AVn标准条文对应程序表第07页A第一章公司简介第08页A第二章组织架构第09页A第三章品质政策第10页A第四章质量管理体系第11页A第五章管理职责第15页A第八早资源管理第25页A第七章产品实现第28页A第八章测量、分析与改进第39页AII修改记录章节修改内容修改次数修改日期版次修改备注III发放记录文件名称文件序列号受控本持有者备注OOO原稿(文管)001总经理00
2、2管理代表(经理)003业务部主管004采购部主管005品管部主管006文管中心负责人007货仓部主管008车边部主管品009大裁组主管质010小裁组主管(一)主O11小裁组主管(二于012合片组主管(一)册013合片组主管(二)014打珠尾组主管015缝伞组主管(一)016缝伞组主管(二)017验收/包装组主管(一)018验收/包装组主管(二)019020021022W颁布令为提高本公司的产品质量,扩大公司与市场影响力,本公司根据IS09001:2000版质量管理体系标准及国家有关产品的质量法规、标准、结合我公司的实际,编写此质量手册,经认真审核,予以颁布,自即日起公司全面实施。本手册阐述我
3、公司质量方针、目标、表述我公司质量管理体系的纲领性文件。它对内用于公司内部质量管理,对外展示公司的质量管理能力,提升顾客信心。本手册是我公司进行质量管理活动的基本法规,全体员工务必认真学习,严格执行,按本手册的需求开展质量管理与质量保证各项活动。本手册自2006年11月01日实施。此令总经理:2006年月日V任命书为确保本体系能在本公司有效地运作,并能取得明显的绩效,特委命为本公司的管理代表,要紧有下列职责及权限:1、制订相应的政策与措施,确保公司的质量方针与质量目标的有效实施。2、确保质量管理体系过程的建立与保持。3、向董事长报告质量管理体系运行的情况,包含需要的改进。4、确使品质管理系统有
4、效地运作及维持,符合IS09001:2000的规定。5、担任最终及跟进有关品质策划的执行。6、操纵及整理品质记录。7、定期召开管理评审会议,并提交质量管理体系年度动作报告。8、负责组织处理客户投诉与不合格品的处理工作。总经理:VI品质手册管理总则:本品质手册描述了ISo9001:2000体系的要求(除标准要素7.3)结合本公司的需要所建立的质量体系,该手册对内用于实施质量管理,对外用于证实工厂的质量管理能力。为了使本手册中的规定落实到实际工作中,本公司制定了一整套相对应的程序文件,品质手册是本工厂质量管理与保证体系的纲领文件,是产品制造过程中确保产品质量的法规,全体职员务必遵照执行。本手册分受
5、控副本与非受控本,受控副本发放到公司内部各部门负责人等,并加盖“文件发行章”;非受控本发放给有一定业务需求的单位或者个人与有关认证机构,供宣传之用,并加盖“非管制文件”章,当品质手册正版发生修改时,各受控副本均应得到相应的修改,而不影响非受控本。本手册的版本号(封面版次)为A、B、C,A表示第一版首次发放,B表示第二版第一次修改,章节的版本编号为00、01、02(00表示该章节第一版首次发放,01表示该章节为第二版第一次修节,当总章节修改过半时,或者修改次数达到十次时,本手册版号即时更换,章节版本编号自动归00),本手册改版新发行,务必得到最高领导的批准。v标准条文对应程序表ISo9001:2
6、000条文程序文件名文件编号5.0管理职责文件与资料管制QP-OO1品质记录QP-002管理评审QP-003内部沟通QP-0046.0资源管理人力资源操纵QP-005生产设备操纵QP-0067.0产品实现合约审查QP-007采购QP-008供应商评估QP-009产品标识与可追溯性QP-O1O顾客供应品管制QP-O11搬运、贮存、包装、防护与交付管制QP-012制程管制QP-013生产设备操纵QP-006测量与监控装置管制QP-0148.0测量、分析与改进进料检验程序QP-015制程检验程序QP-016成品检验程序QP-017不合格品操纵程序QP-018客户满意度调查程序QP-019内部品质稽核
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