XX县财政局2022年度会计评估监督检查工作总结.docx
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1、XX县财政局2021年度会计评估监督检查工作总结按照XX市财政局关于开展2021年度会计评估监督检查工作的通知(X财监(2021)12号)要求,XX县财政局依据市财政局的统一部署,认真组织,强化措施,上下联动,依法监督,于2021年9月13日至2021年9月27日对XX银行股份有限公司XX支行(以下简称XX银行XX支行)组织开展了2021年度会计评估监督检查工作。对整治我县银行财经秩序,发挥了积极作用。现将我县开展2021年度会计评估监督检查工作情况报告如下:一、检查基本情况今年我局共投入检查人员3人,聘请会计师事务所人员2人,对XX银行XX支行进行了重点检查。二、主要做法(-)加强组织领导,
2、认真履行检查职责。按照有关规定,重点检查金融机构财务及风险把控情况。通过依法履行财政部门会计信息质量检查职责,防范、控制会计信息失真,遏制会计舞弊现象,规范会计秩序,维护市场公平,进而为政府部门宏观调控、资源配置提供可靠的数据信息。(二)选好检查单位,做好检查前的准备工作。按照市财政局要求的检查重点,结合日常财政管理业务选好检查单位。今年,我县确定检查单位定为XX银行XX支行,在检查前,结合检查内容收集有关政策文件,使每位检查人员充分熟悉相关法规政策和被查单位的有关情况。(三)下发检查通知。我局按照市财政局相关通知要求,在开展检查之前向被检查单位下发了检查通知,从检查内容、处理原则、资料报送、
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