XXXX大学财务处内部控制制度.docx
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1、xxxx大学财务处内部控制制度一、现金管理1、现金日记帐必须用订本式帐簿。2、每日业务终了必须结出当天现金收支数及库存余额,并与电算化现金日报表核对无误。3、现金收入应全部解缴银行,不得坐支。4、按现金管理条例规定使用现金,对超过结算起点的报销须经处长同意。5、外币现金收入必须全部入账,及时缴售给银行兑换人民币。6、库存现金不得超出规定的限额。7、现金出纳人员轮换后,必须更换存放现金的保险箱密码。8、日常现金帐实相符情况由出纳科长负责检查、稽核二、银行存款管理1、银行存款日记帐必须用订本式帐簿。2、存入银行及其他金融机构的各种存款必须全部记入银行存款”帐户o3、银行存款日记帐必须逐笔登记,每日
2、业务终了结出当天发生额及余额。4、月终银行存款余额必须与银行对帐无误,如有差额应及时查明原因编制“银行存款余额调节表工5、支票印鉴由出纳科长、银行出纳分别保管。6、空白支票有购入及领用登记手续,支票鉴发必须由领用人在支票存根上签字。7、为防意外,转帐支票应盖(写)“不得转让”字样。8、大面额定期存款、融资存款等必须经校长批准,若使用支票存款,必须由财会人员直接送至银行。9、不准出租、出借帐户,不准鉴发空头支票和远期支票,不准套取银行信用。10、日常银行存款及支票等使用情况由出纳科长负责检查,稽核员、处长不定期抽查。三、会计电算化管理1、会计电算化选用的软件,必须经财政部门鉴定合格。2、经费预算
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