表格模板-多媒体事业部关键器件采购审批流程图1 精品.ppt
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1、多媒体事业部关键器件采购审批流程图部门/责任人采购部业务单元负责人财务部 财务总监总裁根据P/O、F/O总计划申报P/O、F/O,发货通知审核 依据P/O、F/O 审核权限,复核是否在集团财务总监批准权限内批准 审核批准签订购销合同,申请付款批准审核批准审核复核:100万元人民币以内一、国内彩管采购审批流程YESNONOYES付款收货END以预估价收货入库以合同批准价付款主要活动审核关键点适时/适量/适价厂家配额采购周期库存控制风险控制整体合理性进销存平衡风险控制与业务计划一致P/O、F/O规定权限财务风险评估付款手续齐全风险控制库存控制资金资源评估付款手续齐全整体合理性风险控制本流程图适用于
2、多媒体事业部彩管的采购业务;合同审批子流成严格按照公司有关合同审批流程执行;P/O审批完成后,采购部可以开展采购业务。当P/O、F/O与总计划完全一致时,由集团财务部批准计划内P/O、F/O申报可跨过该环节。部门/责任人采购部业务单元负责人财务部 财务总监总裁根据P/O、F/O总计划申报P/O、F/O审核 依据P/O、F/O 审核权限,复核是否在集团财务总监批准权限内批准 审核批准签订购销合同,申请/L/C批准审核批准审核复核:100万元人民币以内二、以L/C结算付款方式的进口关键器件采购审批流程YESNONOYES解付L/C收货END批准主要活动审核关键点适时/适量/适价厂家配额采购周期库存
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