XX区审计局财务管理制度.docx
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1、XX区审计局财务管理制度第一章总则第一条为规范财务管理,严肃财经纪律,促进廉政建设,根据中华人民共和国预算法中华人民共和国会计法等法律有关规定,和中央、省、市、区的有关规定,结合我局的实际情况,制定本制度。第二条财务管理工作要严格执行国家有关财经法律法规,以厉行节约、统筹安排、从严控制、合理开支为原则,切实保障正常工作需要。第三条发挥财务的监督管理职能,做好各项经费的预算控制,定期检查分析预算的执行情况,提高资金使用效益,确保局国有资产的安全完整。第二章收支管理第四条综合科负责全局各项资金的收支管理和监督。根据区财政局关于预算编报“二上二下”的要求,负责编制本局行政经费、业务经费和其他专项经费
2、年度预算,经局党组讨论通过后报区财政局审核。遇到突发情况或专项业务等需要追加预算经费的,综合科应及时报告分管财务局领导,经局党组讨论后据实向财政部门申报,予以追加。第五条区财政拨款收入是我局收入的主要资金来源,必须严格按照财政部门有关规定进行管理,严格实行收支两条线管理制度。第六条各项经费支出必须严格遵守有关财政财务制度及财经纪律,并按照规定的开支范围、专项用途和开支标准执行。第三章资产购置和管理第七条综合科是全局物品购置的执行部门,应在编制年度预算时,一并编制年度重要物资、信息化项目采购计划等。各科室需要购置物资时,应填写物品采购审批表,按物品采购审批流程,履行手续后交综合科统一办理。未履行
3、审批手续,擅自购买物品的一律不予报销。第八条 通用办公设备和办公家具的配置标准,严格按照XX市XX区财政局转发XX市财政局关于修订市级机关通用办公设备和办公家具部分配置标准的通知(X财政行(2016)10号)文件规定执行。第九条 属于政府采购的物品,按照区政府采购办公室有关要求,履行政府采购审批手续。第十条采购的固定资产,应及时记入局固定资产账目,固定资产需由专人进行管理,年终进行全面清查盘点。要做到账物相符,对盘盈、盘亏的资产按规定报批程序及时调账处理。固定资产管理具体办法参照XX区(开发区)行政事业单位国有资产管理暂行办法(X政(2016 )61号)执行。第十一条对固定资产的调拨、出售、置
4、换、报废、报损等,必须按照规定权限审批同意后出具行政事业单位固定资产处置申报表,综合科据此表为原始凭据调整有关资产、资金账目。第四章财务审批第十二条 日常财务开支金额在5000元以下由分管财务局领导审批,分管财务局领导经手的财务报销由局主管领导审批,金额在5000元以上的须经局党组会议讨论通过。第十三条 项目经费支付努力做到一事一结,金额20000元(含)以下报分管业务局领导审核、分管财务局领导审批,金额20000元以上须经局党组会议研究通过。同时,负责项目款项支付的科室应提供有关协议或合同、结算清单等相关性材料,招投标的项目须再附中标通知书。第十四条 总价在10000元(含)以下的办公物品购
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