学校采购出入库管理办法.docx
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1、学校采购出入库管理办法为贯彻落实学校内控制度,规范学校采购业务流程,防范财务风险,努力做到采购的齐参与、物品的去向明、台帐的出入清、报销的手续全,事后的督查实,特结合学校实际,制定本管理办法。一、采购1、校办室是学校负责各类物资(物品)采购的牵头部门。采购小组成员由校办室和纪检监察室人员、财务人员、教师代表和物品采购申报部门代表共同组成。具体人员为:XX XX、xxxx XX物品请购部门代表。2、每学期开学前,校办会同其他部门汇总提交全学期物资(物品)采购支出预算及拟采购物品分类清单一览,提交学校办公会批准执行。3、所有物品采购都须填写物品请购单,注清采购物品的名称、数量、估算价格、使用部门,
2、请购人和主管领导签字后交校办(采购小组)。4、大宗物资(单件)价格在一万元以上(含)的一律通过招标购买。招标公告要注明所购物资的品名、数量、规格、性能(技术参数)、售后服务等。招标公告须上网公示。招标小组成员同采购小组成员。5、小额但数量巨大的学校常用物品(含教学用品、保洁用品、办公用品及耗材等),由校办协调相关部门于学期初列出清单统一以询价方式确定供货、送货方。参与询价的单位不得少于3家,参加询价的单位要进行资质验收。询价单中,每一物品都要标明具体的规格、型号或质量要求,在保证质量与服务的前提下低价者中标。中标者须与学校签订正规、完整的供货、服务合同。询价、供货一学期进行一次调整。6、其他非
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