大学财务报销细则.docx
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1、大学财务报销细则第一条为了规范财务报销及结算手续,方便教职工办理报销业务,提高工作效率,根据国家的有关规定和学院的实际情况,特制订本细则。第二条报销单据的规范要求1、单据的印章要求(1)发票:必须印有税务机关统一发票监制章,并加盖发票使用单位发票专用章或财务专用章。(2)收据:必须印有财政部门统一收据监制章,并加盖收据使用单位财务专用章。(3)学院收据:应盖有学院财务专用章。2、单据的内容要求(1)发票或收据必须注明接受凭证单位名称、填制日期、经济业务内容、计量单位、数量、单价、金额和填制人。(2)单据金额的大小写必须相符。(3)单据金额不得涂改、挖补,否则无效。(4)原始单据有错误的,应由开
2、出单位重开或者更正,更正处应当加盖开出单位公章或财务专用章。(5)从外单位取得的原始单据如有遗失,应当取得原开出单位盖有财务公章的证明,并注明原来单据的号码、金额和内容等(也可复印原来单据的存根,并加盖原开出单位财务公章),由经手人写明原因、经办部门负责人签字后,经财务与资产管理部负责人审批同意,才能代作原始单据。第三条报销的手续要求1、支出报销业务,必须按规定取得或者填制合规合法的原始凭证,否则,不予受理。2、报销的各类单据上必须有经办人签字,经费项目负责人签字,盖经费项目主管部门公章,方可报销。3、报销的各类单据上必须注明支出用途和列支渠道(经费项目名称和经费项目号)。在遵守国家财经法规和
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