内部审核控制程序.docx
《内部审核控制程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部审核控制程序.docx(6页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、内部审核控制程序依据 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001: 2008 标准建立文件编号:发放号:编制:审 核:批 准: 批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号:XX主管部门经营管理部内部审核控制程序版本/修改:1/0L目的规定了内部审核工作的方法和要求,审核管理体系涉及的各单位(部室)所开展的 质量管理活动及其结果是否符合要求,发现质量管理体系的不符合项和改进空间,确保 质量管理体系的符合性和有效性。2适用范围适用于公司质量管理体系的审核工作。3职责3.1 管理者代表主持公司内部审核,审批内部审核计划并指导、监督计划的实施;审批内审 报告。3.2 经营管理部3. 2.
2、1负责组织公司内部审核,负责本文件的编制、解释、指导与监督检查。3. 2.2确定审核组长和内审人员,策划组织实施内审活动并为内审活动做好准备工作, 提出临时性内部审核要求,并负责组织内审发现不符合项的跟踪和验证,编写内审跟 踪检查报告。3.3 内部审核组组长3. 3. 1编制内部审核计划并组织实施;负责指导内部审核组成员编制内审检查表 并对其进行审核;负责对纠正措施实施情况和有效性进行验证的组织协调工作。4. 3.2按规定编写内审报告,组织确认不符合项和改进措施。3.4 内部审核员.负责编制内审检查表,并严格按照审核计划实施现场审核。提出不符合项报告, 审核改进措施计划,并组织验证跟踪其有效性
3、。3.5 接受审核部室按要求做好内部审核的准备和配合工作,制定不符合项的改进计划,并组织实施。XX集团有限公司程序文件文件编号:XX主管部门经营管理部内部审核控制程序版本/修改:1/04工作程序4. 1工作流程图内部审核举制流程.年度内审策划 审核准备审核实施改进计划的制定分析 实施与跟踪与改进序度内部申片I计划编制J计划下发下发内申报告编写内审跟踪检查报告组织召开首组织召开末次会议次会议编制审核计戈I编写内审报告审核前准备改进计划跟 踪验证现场审核与被审核部门 确认审核意见制定改进计戈U改进计划实施-2-分析与改进XX集团有限公司程序文件文件编号:XX主管部门经营管理部内部审核控制程序版本/
4、修改:1/04.2 年度内部审核策划4. 2.1经营管理部于每年初制定年度内部审核计划,报管理者代表审核批准后组织 实施。集团公司应对体系所涉及的各单位、部室进行每年不少于两次的内部审核,必要 时,集团公司可每年聘请外部专家开展一次体系内部审核。5. 2.2内部审核计划包括:内部审核目的、范围、依据、内审程序、受审核部室、内部 审核时间及内部审核组成员。4.3 内部审核准备4. 3.1由经营管理部选择内部审核组成员,报管理者代表审批,任命内部审核组组长。 必要时,可聘请外部专家协助内部审核。4. 3.2由内部审核组组长协助经营管理部组织内审员,编制内部审核专用文件。4. 3.3内部审核专用文件
5、包括:内部审核计划、内部审核检查表、不符合项报告、 不符合项统计表等。4. 3.4内部审核组组长组织编制内部审核计划,报管理者代表审批后,由经营管理 部提前一周下发内部审核计划,并通知受审核部室做好准备。4. 3.5内部审核前,内部审核组组长组织内部审核组成员学习相关文件,并编写内部 审核检查表,检查表要详细列出内部审核类目、方法和抽样的频次,检查表编制完成后 由内部审核组组长审核确认。4. 3. 6内部审核工作应根据本程序的具体要求开展。4. 3. 7受审核部室收到内部审核计划后,如果对内部审核的时间安排和内部审核的主要 项目存有异议,可在两天内通知经营管理部,经内审组长协调后另行安排。4.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 审核 控制程序
