蓬安县人工影响办公室2017年度部门决算编制说明.docx
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1、蓬安县人工影响办公室2017年度部门决算编制说明2018年9月一、基本职能及主要工作(一)部门主要职责1、负责拟定全县人工影响天气发展规划并组织实施。2、 负责全县人工影响天气的组织协调、技术指导、人员培训等 工作。3、负责人工影响天气现代化建设及新技术的开发应 用。4、承办县人民政府和气象主管部门交办的其他事项。(二)2017年重点工作完成情况1、提高认识,加强业务培训和管理,认真落实人工 影响天气管理条例和人工影响天气管理办法、人工 影响天气工作实施方案,以及人工影响天气管理实施细 则。按规定对人影装备、炮弹库、作业点基础设施、作业 通讯设备等方面进行了安全检查,并对检查情况进行书面通 报
2、,及时排除安全隐患。2、2017年我县的人工增雨作业在省、市人影办的高度 重视下,努力提高增雨防雹作业人员的业务素质,增强责任 感,加强了对人工增雨、防雹工作的管理制度。严格执行“五 防、三养、两检查、一取掉”的高炮养护制度和“三不、三 无”作业安全制度。3、加强技术培训,提高人员素质。对所有技术人员进行了作业前的技术培训工作,并开展火箭作业安全知识讲 座,重点讲解关于空域安全、作业区域安全、运输管理安全、 操作安全四个方面的安全操作知识,强调了安全作业的重要 性。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和 所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编 报范
3、围的单位包括人工影响天气办公室本级,无下属二级单 位。机构设置情况如下:本单位于2015年正式成立,在编3 人,其中专业技术人员2人、工勤人员1人。2017年本单位 财政收入29.34万元,包括年初结转结余0. 49万元,无其 他收入支出项。三、收入支出决算总体情况说明(一)收入情况说明2017年本年收入合计28. 85万元,其中:一般公共预算 财政拨款收入28.85万元,占100%。2017年收入合计比上 年增加6万元,增长26%,主要原因是职工目标绩效奖增加。28. 85, 100. 00%口一般公共预算财政拨款收 入(图1:本年收入结构图)(二)支出情况说明2017年本年支出合计29.
4、34万元,其中:基本支出29. 34万元,占100%。2017年支出合计比上年增加6万元,增长 26%,主要原因是职工目标绩效奖增加。29. 34, 100. 00%口基本支出(图2:本年支出结构图)四 财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计29. 34万元、支出总计29. 34万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加6. 00 万元,增长26%。353025201510502016 年2017 年口财政拨款收入 口财政拨款支出(图3:财政拨款收支总计变动情况)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款
5、支出29. 34万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预 算财政拨款支出增加6. 00万元,主要原因是职工目标绩效 奖增加。一般公共预算财政拨款支出(图4: 一般公共预算财政拨款支出变动情况)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出29. 34万元,主要用于以下方面:国土海洋气象等支出25.96万元,占88. 48%;社会保障和就业支出0. 15万元,占0.51%;医疗卫生和计划生育支出L 48万元,占5.04%;住房保障支出1.75万元,占 5. 97%o口国土海洋气象等支出口社会保障和就业支出口医疗卫生与计划生育支(图5: 一
6、般公共预算财政拨款支出结构)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1 .国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事 业机构(项):2017年决算支出数为25. 96万元。完成预算 数100%,决算数与预算数持平。2 .社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):2017年决算支出数为0. 15 万元,完成预算数100%,决算数与预算数持平。3 .医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):决算数为L 47万元,完成预算数100%, 决算数与预算数持平。4 .医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政单位医疗支出(项
7、):决算数为0.009万元,完成 预算数100%,决算数与预算数持平。5 .住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2017年预算数为1.75万元,完成预算数100%,决 算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出29. 34万元,其 中:人员经费27. 03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、医疗费、住房公积金。公用经费2.31万元,主要包括:办公费、差旅费、维 修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明201
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