库存物资内部控制制度.docx
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1、库存物资内部控制制度第一节总则一、为了加强对中心医院库存物资的内部控制,保证库 存物资采购、验收、进库、存储保管和出库业务的规范有序, 揭示和防止差错,根据中华人民共和国会计法等相关法 律法规,结合医院实际情况,制定本制度。二、本制度所指库存物资是指本医院持有的除药品外, 将在医疗服务、医疗管理过程中正常消耗的各种物资,包括 医疗、护理用一次性用品、普通材料、办公用品、生活用品、 燃料、各种修理用备件和使用期限相对较长,单位价值不大 的低值易耗品。三、医院对库存物资实行“招标采购”、“分级管理”原 则,由库存物资的管理部门根据月消耗计划合理采购,依据 统一的内部控制制度对医院的库存物资进行管理
2、控制。四、库存物资内部控制中不相容职务应当分离,其中包 括:(一)物资入库与出库经办者与审批者相分离;(二)实物的验收、保管与采购相分离;(三)库存盘点应由保管员、材料会计及独立于这些职 务的其它人员共同进行;(四)若其职位空缺或相关人员临时外出,应指定替代 人员或临时人员负责,避免暂时的职务重叠。第二节分工与授权五、医院根据具体情况,设置专门的物资管理部门一总 务科和器械科。总务科主要负责管理、控制非医疗用库存物 资;器械科负责管理控制医用库存物资。在这两个科室设置 专职材料财务岗位,办理物资的验收入库、出库业务,登记 仓储物资明细帐,定期盘点并编制库存物资盘点表,保证库 存物资账证相符、账
3、实相符、账账相符。六、医院财务科负责每月与器械科、总务科的物资明细 账进行核对,保证总账与物资部门明细账完全一致。七、物资验收入库的批准权限由两个科室的主管人员行 使,禁止办理无实物入库手续,否则要追究批准人和验收人 的责任。八、各科室领用消耗用材料或低值易耗品应由科主任或 护士长或科室负责人签批,特殊使用的耗材应填写采购计划 单,交由物资管理部门负责人、主管院长审批方可采购、领 用。用于临床医疗由器械科负责,非医疗用品总务科负责。九、库存物资的盘盈、盘亏、变质老化,毁损的处理的 决定权由医院物资管理部门和财务部门行使,并报主管院长 审批,查明原因,根据相应法规制度做出处理决定并进行会 计处理
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