XX镇2024年财务管理制度.docx
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1、XX镇2024年财务管理制度为贯彻执行“科学民主理财,促进增收节支,确保收支平衡,坚持一支笔审批”的财务管理方针,切实加强财政的宏观调控和微观管理,特制定以下财务管理制度。一、镇政府各工作组和部门站所,遵照本制度执行。二、各工作组、部门、站所必须到镇财政所领取县财政统一规定使用的票据。因无票据影响抓收的,处罚相关人员100元/次。严禁使用财政规定以外的票据,严禁打白条收费和不开票收费,否则视情节轻重,处罚开票人和组长或其他责任人200元/次;对时间长、数量大、情节重的,视作贪污受贿行为,撤销组长及相关责任人职务,并报纪检及司法机关依法查处。三、坚持现金入库,收支分离制度。各组收入必须全额现金入
2、库,现金征收后10天内上交县财政国库账,现金返回后才能开支,严禁坐支。组内不设出纳,只设报账员,镇政府设总报账员。四、实行一支笔终批制。招待费和小车费、办公费实行五人会审。“五人会审”顺序是镇长、党委副书记、纪委书记、财政所所长、办公室主任审核后,再签字。汇审完后的票据,由报账员汇总,最后由镇长在汇总单和转账申请单上签字,方可到财政局报账。原则上按财政局规定的一周报两次账。开支按工资、补助、工作经费、招待费的顺序报账。各工作组、站所的工资表、发票、补助表、领条等开支凭证,由经手人签字并注明用途、时间、部门负责人或在场人证明,由组长(组长经手的由副组长)审核,再进入五人会审和一支笔终批程序报账。
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