阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院.docx
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1、阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院2023年部门预算公开报告2023年2月21日目录第一部分部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2023年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、国有资本经营预算支出情况说明五、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、单位运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分名词解释第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分2023年部门预算公开表一、部门收支预算
2、总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算明细表第一部分部门概况一主要职能(一)部门职能阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院执行事业单位会计制度,单位基本性质为财政补助事业单位,上级主管单位是阿鲁科尔沁旗卫生健康委员会,属于乡镇卫生院。(二)部门主要职责1、负责为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务及健康教育服务。2、负责协助相关部门管理辖区
3、内公共卫生监督、爱国卫生运动及学校卫生工作。3、负责承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。4、负责处理突出公共卫生事件,对嘎查村卫生室进行一体化管理和业务指导。5、受卫健委行政主管部门委托对嘎查村卫生室和乡村医生诊所的业务开展情况进行督导、检查、考核、培训。二机构设置及预算单位构成情况(一)阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院单位设置及人员情况阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院为公益一类事业单位。核定全额事业编制15名,本年度年初实有在职职工14人,与上年同期相比无差别;退休106人。内设有除内科、儿科、防保妇幼、计划免疫及基本公共卫生服务等主要业务科室外,还有放射、检验、影像等辅
4、助功能科室。(二)纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况:单位情况表序号单位名称单位性质阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院财政拨款的行政单位12345第二部分2023年部门预算安排情况说明一部门预算收支总体情况说明收入预算243.30万元,比2023年预算增加49.20万元,增长25.35%,增加主要是由于工资正常增长及事业收入纳入预算。支出预算243.30万元,比2023年预算增加49.20万元,增长25.35%,增加主要是由于工资正常增长及事业收入纳入预算。(一)部门预算收入情况说明部门预算收入243.30万元,其中:一般公共预算拨款收入168.30万元,占比69.17%;
5、政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入75万元,占比30.83%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。(二)部门预算支出情况说明部门预算支出243.30万元,其中:基本支出168.30万元,占比69.17%;项目支出75万元,占比30.83%;事业单位经营支出0万元,占比0%o主要用于“人员经费、医疗业务活动等”方面支出。二一般公共预算财政拨款收支情况说明(一)财政拨款规模情况财政拨款收支预算168.30万元,包括:一般公共预算财政拨款168.30万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转
6、0万元。(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1一般公共服务类137.96万元,比上年预算数减少28.95万元。主要用于人员经费。2、社会保障和就业类18.05万元,比上年预算数增加1.01万元。主要用于在职职工养老保险、失业保险、工伤保险及其他社会保障费。3、住房保障支出类12.29万元,比上年预算数增加3.1.78元。主要用于在职职工住房公积金。三政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加万元,增长0%0我单位无政府性基金财政拨款预算四一般公共预算“三公”经费预算情况说明一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,比上年预算减少1.12万元,下降100
7、如本年预算比上年执行数减少1.12万元,下降100%。其中:1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%o增加(减少)无此项预算。2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%o3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少112万元,下降100%,本年预算比上年执行数减少112万元,下降100%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)O万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用
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