某公司物料管理及供应商管理办法.docx
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1、第一章总则第一条为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程,控制存货采购成本,防范存货呆滞积压的损失风险,促进公司经营管理水平和经济效益的提高,特制定本制度。第二条本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产,包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。第三条存货管理的一般原则:1、计划性原则存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行;2、合同控制原则除临时性的零星采购外,所有存货采购均应先签订合同,并按审批程序报批后方可实施;3、职责分离原则存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离,如存货的计划与采购,采购欢迎关注供应商管理和开发公众号与价格
2、(合同)批准,采购与入库(验收),仓管与财务记录,销售与仓管,收、付款与账务处理等实行分离;4、凭证记录原则存货的收、发、转移等应有相关凭证记录;PMC管理5、账实相符原则存货的会计记录应与实际的数量、品质、状态相一致。第二章职责划分第四条存货管理中仓储部门的责任划分以定货通知单为依据对存货办理验收入库;通知质检部门及时检验;打印收料报告单并提交审核签字;制作登记物料存卡;拒收料的堆放及备查;编制及保送仓存日报表;依据定额或超定额、补充领料单发料;第五条生产部门职责划分编制月度(季、年)物料需求计划;对采购部门采购实绩的考核;编制外协件的需求计划;临时性采购计划的下达及审批;生产领料单的制作及
3、下达;超定额或补充领料单的审批及下达;参与合格供应商的评审;参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。第六条采购部门职责划分依据物料需求计划拟订采购合同;分解月度采购计划;下达订货通知单;对市场价格调整的收集处理;对订货调整(取消)通知书的处理及执行;协助物管及质检部门对存货进行验收入库;订单执行情况进行跟进;发票及货款跟进;参与合格供应商的评审工作;设定采购周期,达到经济订货量的要求;(11)其他物料的采购工作。第七条财务部门职责划分PMC管理月(季、年)物料需求计划的审核;根据采购资金需求计划筹集资金;入库物料数量的核对;发票及有关入库手续的审核结算;物料价格监控及差异分析;经济存货量的考核;
4、参与合格供应商的评审;参与临时性采购计划的审批;参与对采购部门采购实绩的考核;负责组织对存货的盘点,并对盘点结果进行分析。第三章供应商管理第八条供应商优化管理供应商优化属品质部重要职责之一,品质部应主导推动供应商优化工作,对供应商优化,并有足够的否决权和调整权,制造、财务等部门须积极配合。第九条合格供应商评定1、项目投产初期,由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料,并组织技术、制造、财务等有关部门进行审评,编制合格供应商清单,并报总经理批准后下发相关部门执行,制造部据此采购,财务部据此验收付款结算。2、生产经营初期,每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审,优胜劣汰,重新编制合格供应商清单。
5、待合格供应商逐渐稳定后,每半年评审一次。第十条临时新增供应商评定1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在品质、价格、供货期等方面的要求时,采购员欢迎关注供应商管理和开发公众号及其他有关部门需新增供应商时,由需求人员提供物料清单或新增加的供应商名单,交品质部初评;2、初评合格后,由采购员联系供应直提供所需物料样品及供应商资料;3、技术部门对样品进行检测合格后交品质部确认;4、品质部对供应商情况进行评估和评审,并组织技术、制造、财务部商谈价格及服务;5、经总经理批准后的新增供应商由财务部纳入合格供应商系统中,进行编码;未经审批程序采购物料拒绝检验入库,拒绝付款。第四章存货采购
6、计划第十一条采购计划是存货管理的首要环节和重要环节,加强计划管理是加强存货管理,提高存货周转速度的主要手段,采购计划分为季度、月度采购计划及临时性采购计划。第十二条季度(半年)物料需求计划制造部根据每年初公司制定的有关年度生产计划大纲,以及对生产情况的合理预计,作出季度(半年)物料需求计划,并提交总经理审批。采购部门依据该计划及合格供应商名单拟定采购合同。采购合同是公司与供应商签订的意向性采购计划书,一般每季度(或半年)签订一次。具体执行合同标的以公司发出的订货通知单为准。采购部门将拟定的采购合同连同季度(或半年)物料需求计划、采购合同审批表依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与
7、供应商正式签订。采购部门应对合同的全部内容负责,制造部主要审核合同的计划性,财务部门主要负责审核价格,总经理负责合同的批准确认。第十三条月度采购计划.采购部门依月度生产计划及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准,考虑采购周期生产和仓库库存动态情况,结合公司的零部件加工能力,合理编制月度采购计划报制造部长及财务部门审核后呈总经理批准,与采购合同共同作为采购实施的依据。第五章采购价格的确定及订单审批第十四条以制造部长和采购员为主,财务部参与供应商采购价格谈判;第十五条制造部根据供应商报价,提出意见,交由品质部门会签,财务部审核后,报总经理批准,然后由供应商签字盖章确认生效;第十六条未经总经理审批的价
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