工厂费用报销管理制度.docx
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1、工厂费用报销管理制度一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写出差申请单(格式见附件2)和借款单,分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期,由部门经理和主管领导签字批准后,分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。2、出差借款2.1 出差人员凭批准的借款单作为差旅费借款依据。2.2 财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清,后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项,待结清后才允许再次借款。2.3 个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过IOOO元;如有特殊用
2、途超支借款,须经总经理签字特批。3、费用报销3.1 销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。3.2 报销标准:见附件1差旅费报销标准3.3 票据的管理:3.3.1 出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的,并且符合国家规定的正规发票。3.3.2 出差人员在报销时,票据粘贴要规范整齐,粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴,无日期、起始地点的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注
3、具体返回时间的出差申请单,以便计算相应出差补助。3.3.3 公司驻外办事处人员往返总部,参照出差人员的报销规定外,需另在车票后注明往返是由。3.3.4 下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。3.3.5 出差人员住宿费标准按差旅费报销标准规定执行,发生的住宿费在标准范围内据实报销,超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失,责任自负。3.3.6 购买车票、飞机票、船票发生的订票费,凭合法有效票据据实报销;退票费原则上不予报销,特殊情况由公司总经理特批。3.3.7 出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准
4、根据附件1差旅费报销标准执行。特殊情况需要升格使用交通工具的,应报公司总经理审批通过后执行,否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。4、出差补助:根据出差天数,按照差旅费报销标准中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。4.1 伙食补助:4.1.1 出差(市区以内不按出差计算)来回时间不超过8小时的,只报车票,不享受伙食补助,但可以按公司规定的午餐标准(10元/日)领取补助。4.1.2 出差人员外出参加各类会议(培训I)时,如会议(培训)费中包含食宿费,则不再报销住宿费及会议(培训)期间的伙食补助。4.1.3 差人员出差期间如有招待,每招待一次扣减半天的伙食补助,招待费用与差旅费同时报销。
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