2023年度审计干部述职报告之四.docx
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1、2023年度审计干部述职报告韩建诚2023年,在纪委办公室(审计部、党委巡察办公室)党支部的正确领导下,本人认真组织财务审计单元的各项工作,按公司审计项目计划,及时完成了各项审计任务。现将2023年本人担任财务审计单元负责人期间的工作、学习及履职情况汇报如下:一、积极提升自身能力水平,强化政治担当2023年不断充实自身,一是在党支部统一组织下,按照第一议题工作要求,每周三坚持学习习总书记讲话精神、两会精神。并把铁人先锋APP作为重要学习阵地,积极参与各类党建学习、竞赛答题等线上活动。二是积极参加集团公司组织经济责任审计、违规经营投资责任追究、巡视工作等方面的业务学习中。在配合集团公司大数据建模
2、工作中,认真研究琢磨,丰富自身大数据知识水平。三坚持学用结合,借助年初审计工作质量检查的契机,总结自身工作缺失,在审计项目开展过程中一项一项改正。加强审计项目的基础管理,逐步提升审计项目的质量管理,保证项目及时上线。四是将理论与实践相结合,在工作中,坚持三基和三基本的融合,引导财务审计人员运用大数据审计理念,充分利用数据仓、FMIS.能源1号网、ERP系统等不同平台数据,更深入、准确的发现问题。五是注重自身廉洁自律,在专项审计的审计工作方案中明确廉洁自律方面的要求,审计项目实施过程中严格按照“审计十不准”要求自己,树立风清气正的审计形象。二、促进规范经营管理,有序开展专项审计项目一是立足于风险
3、防范,组织实施了“公司固定资产报废处置专项审计”,审计金额*亿元,通过实地盘点,发现报废固定资产处置不及时、停用闲置固定资产管理不规范、报废固定资产基础管理不细等*项问题,涉及问题金额*万元,并提出了针对性的改进意见,促进公司固定资产管理水平的提升。二是受党委组织部委托,组织实施了“2023年度公司党费管理与支出专项审计”,审计金额*万元,发现党费结余较大、党员减免党费审批程序不规范等*项问题,切合实际的审计意见,促进公司党费收缴及时准确,使用安全合规。三是为健全企业法人治理结构,形成决策、执行、监督相互制衡的机制,促进职能转变,规避管理风险,协助领导完成了公司管办分离的调查”工作。四是根据领
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