计算机系统的操作和管理操作规程(参考).docx
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1、*药企(药店、药房)管理文件计算机系统的操作和管理操作规程(参考)1 .目的:为规范公司各岗位的计算机操作,保证计算机系统的安全,确保各项记录和数据真实、规范、完整、准确和可追溯性,特制订本操作规程。2 .依据:药品管理法及其实施条例、药品经营质量管理规范及其附录药品经营企业计算机系统等法律法规。3 .范围:适用于本公司计算机系统操作过程的控制管理。4 .责任:门店质量负责人5 .内容5.1. 计算机系统管理:5.1. L计算机系统由公司信息管理员负责管理,负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护,系统程序的运行及维护,系统网络以及数据的安全管理和其他日常管理工作。其他人员未经授权不得进行本岗
2、位的操作。5.2. 系统操作权限及密码的设置:1 .2.1.公司质量管理科依据各岗位的质量职责和岗位操作规程,制定或审核各岗位相关人员的系统操作权限,并设置密码;2 .2.2.各操作岗位及相关人员只能通过输入各自的用户名及密码的身份确认方式登录,在设定的权限范围内录入、查询数据;523 .各相关人员要保管好自己的密码,不得相互借用,否则,要为因此发生的越权、越岗操作行为负全责;524 .信息管理员收回或者更改相关人员的系统操作权限时,须经公司质量管理科审核。5.3. 质量管理基础数据的操作:1.1 .1.质量管理基础数据包括供货单位、经营品种、供货单位销售人员等相关内容;5.32 质量管理基础
3、数据由质量负责人指派质量管理员专人负责审核、录入、修改及锁定;5.4. 药品采购的操作:54L门店药品的采购订单必须依据系统数据库生成,采购员根据业务经营需要从系统选择供货单位和品种,拒绝出现超出经营方式或经营范围的订单生成,也能对药品品种的合法性进行自动识别,拒绝法定资质不符规定的品种进入订单;5.4.2. 采购订单确认后,系统自动生成采购记录。5.5. 购进验收流程5.5.2. 采购收货5. 5.1.1.采购人员在门店系统终端根据店内的缺货情况在前台制作采购订单,由营运部操作员进入系统【采购管理】f【采购订单】保存-确定生成采购订单。1KCA 系统 曜 分-*H . o nm曲MWHSff
4、ii cwhxhx) 络算方 tt:行前生瞄,幺月名商&现格 拊我 户箔生/厂商至4单位梦里SR*t某及第社号国3凄售小公司零杳侑议N他群 zJiI 合计00.000.00日期 go8s _ W*监日- 笫力08 研症人经止日期终止人收断记上Em翻舟5.5.1.2. 收货员进入系统-【库内管理】一【门店收货】一【勾兑采购订单】选择相应的采购订单,核对与随货同行单内容是否一致-填写发票号、货架、批号、生产日期、有效期保存。(冷链品种需要填写到货时间、发货单位、起运时间、到货温度、运输人、运输温度、运输方式)5.5.1.3. 验收员进入系统【库内管理】一【验收管理】查询临时状态验收单-执行验收-填
5、写货架、验收数量、质量状态,如进口商品则需加填进口检验报告单号保存-确定5.6. 药品陈列养护流程:5.6.1. 近效期预警及超效期停销表5.6.1.1. 【质量管理】一系统功能一近效期药品催销表,此表自动生成。45.7. 重点陈列品目录57L【质量记录】-重点陈列品目录,此表会根据基础资料维护的重点养护品种、近效期品种、长期储存品种、拆零的品种、首营的品种自动生成行 He61585satt .逋用S羹本单位给戚自上R射袤叁WB?A楂态1言喈按初支先购价S速射襄制归38.00X00会员价权格ll.lc产地aw生声厂商2,无生药i!S(Sif那2 2T43沁遹壬片讪通斩融是片刻140 OOQOO
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