法院系统采购管理专项整治方案.docx
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1、法院系统采购管理专项整治方案为落实中央巡视整改工作方案精神,贯彻落实政府采购法,了解和掌握法院系统政府采购执行中存在的问题,促进廉政建设,维护国家和社会公共利益,提高财政资金使用效益,深入查找法院系统各单位政府采购领域中存在的突出问题和薄弱环节,建立健全规章制度,形成长效机制,特制订本方案。一、总体要求、目标和主要任务总体要求是坚持“依纪依法,标本兼治、纠改并举”的原则,坚决查处和纠正各种规避政府采购违法乱纪行为,确保政府采购工作更加规范、廉洁、高效。总体目标是:在广泛开展对法院系统及其下属各单位(以下简称采购人)政府采购执行情况检查的基础上,摸清和掌握政府采购预算编制和内部控制管理制度建设中
2、存在的问题,重点查找各种规避政府采购违法乱纪行为。主要任务是:通过认真开展自查自纠工作,使采购人受到深刻的思想政治教育和法制教育,自觉增强依法采购的意识;针对自查和重点检查工作中暴露出的问题,严肃查处不规范的行为,建立健全各项政府采购内部控制管理规章制度,完善管理体制和运行机制;堵塞管理与操作执行的漏洞,促进廉政建设,确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。二、检查范围和内容(一)检查范围:XX年以来法院系统及其下属单位使用财政性资金进行政府采购活动中涉及规避政府采购的行为。(二)检查内容1.政府采购预算编制(1)政府采购项目是否编制了政府采购预算,是否擅自调整、拆分预算,存在规避政府采购
3、、规避公开招标的行为。(2)是否根据年度政府集中采购目录及限额标准编制政府采购预算,做到“应编尽编”、“应采尽采”。(3)除依法定点采购外,是否有将本应纳入政府采购的货物、工程和服务,以建立项目备选库的名义规避政府采购。(3 )未列入政府采购预算且未按规定办理预算调整或未追加预算的项目,是否自行实施了采购。(4)是否存在无预算、超预算采购现象。(5)纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购。2 .政府采购内部控制管理制度(1)是否按有关规定要求建设完成政府采购全流程内部控制制度,完善内部控制管理机制,报主管预算单位备案。(2)内部控制管理机制是否规范、合理,是否存在重大缺陷,导致单位政府采购
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