内部审核程序QC080000体系.docx
《内部审核程序QC080000体系.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部审核程序QC080000体系.docx(3页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、内部审核程序QC080000体系1 .目的:验证品质管理体系、HSF管理是否符合计划安排、IS09001标准、QCO80000体系是否被正确实施,以便适时发现问题并采取改善措施,以维持各项品质作业之有效性。并为品质管理体系、QCO80000体系改进提供依据。2 .适用范围:凡与本公司各部门有关之品质、HSF活动皆为审核范围。3 .权责:3.1 审核计划排定与通知:品质部。3.2 审核计划执行:内部审核小组。3.3 审核结果审查:管理者代表。3.4 审核矫正预防措施验证:内部审核小组。4 .定义:4.1 主要缺点:执行之事项与手册规定不符,或未执行程序文件规定事项,或不符事项发生在三个(含)作业
2、点以上时。4.2 一般缺点:除上述主要缺点之事项外,其余缺失判为一般缺点。4.3 建议事项:审核员对受稽单位的建议,受稽单位可自行判断是否需要执行矫正。5 .内容:5.1 内部品质、QCO80000体系审核作业流程(附件一)。5.2 审核小组由公司内审员组成,内审员是指曾受过内部品质、QCO80000体系审核训练合格,以及内部考核认定,经管理者代表核准者。5.3 内部审核/管审计划表由品质部排定后呈管理者代表核示,每年至少进行一次审核,QCO80000审核频率不低于质量体系审核频率,如出现:公司重大变更;重大品质/HSF异常;体系标准发生变化等这些情况时可增加审核频次。5.4 审核通知:审核前
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 审核 程序 QC080000 体系