工程建设公司内部审核管理制度控制程序.docx
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1、工程建设公司内部审核管理制度控制程序1 .目的为了验证质量、环境、职业安全健康管理体系活动和有关结果是否符合质量、环境、职业安全健康管理体系文件要求和策划的安排,及时发现质量、环境、职业安全健康管理体系中需改进的问题,确保管理体系的有效运行和持续改进,公司制定内部审核控制程序。2 .适用范围本程序适用于公司内部质量、环境、职业安全健康管理体系审核的策划、实施、跟踪和验证。3 .相关文件公司管理手册纠正和预防措施控制程序文件资料控制程序记录控制程序数据分析与运用控制程序4 .术语和定义受审核方:接受公司内部质量、环境、职业安全健康管理体系审核的单位或部门。5 .职责管理者代表领导和策划内部审核工
2、作,对管理体系运行的符合性、有效性负责;负责审核公司内部审核计划、公司内部审核报告;批准成立审核小组,任命审核组长;解决公司内部审核工作所需的资源;组织内部审核数据的分析,向公司最高管理者提供管理评审关于内部审核的信息。标准化管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责编制公司内部审核计划,并组织实施内审工作;推荐经过培训具有内审员资格,且独立于受审核单位和部门的人员组成审核组;负责不合格项的纠正和预防措施效果的跟踪、验证;负责编制公司内部审核报告。格项及不合格程度;组织对受审核方现场审核结果的评价,对审核的客观性和公正性负责;负责审核现场全部审核资料的整理,并在审核结束后移交标准化管理部。审核员:按
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- 关 键 词:
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