内部审核程序QC080000体系.docx
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1、内部审核程序QC080000体系1 .目的:验证品质管理体系、HSF管理是否符合计划安排、IS09001标准、QCO80000体系是否被正确实施,以便适时发现问题并采取改善措施,以维持各项品质作业之有效性。并为品质管理体系、QCO80000体系改进提供依据。2 .适用范围:凡与本公司各部门有关之品质、HSF活动皆为审核范围。3 .权责:3.1 审核计划排定与通知:品质部。3.2 审核计划执行:内部审核小组。3.3 审核结果审查:管理者代表。3.4 审核矫正预防措施验证:内部审核小组。4 .定义:4.1 主要缺点:执行之事项与手册规定不符,或未执行程序文件规定事项,或不符事项发生在三个(含)作业
2、点以上时。4.2 一般缺点:除上述主要缺点之事项外,其余缺失判为一般缺点。4.3 建议事项:审核员对受稽单位的建议,受稽单位可自行判断是否需要执行矫正。5 .内容:5.1 内部品质、QCO80000体系审核作业流程(附件一)。5.2 审核小组由公司内审员组成,内审员是指曾受过内部品质、QCO80000体系审核训练合格,以及内部考核认定,经管理者代表核准者。5.3 内部审核/管审计划表由品质部排定后呈管理者代表核示,每年至少进行一次审核,QeO80000审核频率不低于质量体系审核频率,如出现:公司重大变更;重大品质/HSF异常;体系标准发生变化等这些情况时可增加审核频次。5.4 审核通知:审核前
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