内控手册-7.3 票据管理.docx
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1、7.3票据管理1.1 概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关票据管理方面的具体要求,旨在完善公司票据管理工作,提高资金管理水平,加强财务监督,防范潜在风险。1.2 适用范围适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司O1.3 相关制度资金管理与控制制度资金管理操作规范。1.4 职责分工下属单位出纳:根据需要提出票据购买申请,票据购买,并对票据进行登记保管;使用票据,设立票据使用台账。下属单位资金主管:对票据购买申请进行审核,进行票据盘点。下属单位财务负责人:审批票据购买申请。下属单位资金会计:进行票
2、据业务账务处理。1.6控制目标序号内控手册唯一具体控制目标编号控制目标目标类别17.3-CT1确保票据管理环节中不相容职务分离资产保全目标27.3-CT2确保对票据采取安全保管措施资产保全目标37.3-CT3确保票据账实相符资产保全目标47.3-CT4确保票据开立经过审批资产保全目标57.3-CT5确保作废票据得到适当处理资产保全目标67.3-CT6确保票据转让得到审批资产保全目标77.3-CT7确保票据转让程序合法合规合法合规目标87.3-CT8确保票据接收过程中不发生遗失资产保全目标97.3-CT9确保票据贴现得到审批资产保全目标107.3-CT10确保票据到期前得到及时处置经营效率目标1
3、.7控制矩阵会计报表认定风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露会计报表项目123457.3-R1票据的购买申请、审批、检查等不相容职责没有分离,导致票据被盗用和丢失,造成公司资产损失,影响公司资产保全目标7.3-CT17.3-CA1合理设置各岗位职责,对票据管理环节中的购买申请、审批、检查等不相容职务进行分离申请/审批/检查预防性资金管理与控制制度资金管理与控制制度银行存款7.3-R2票据保管不善,没有视同现金专门保管,造成丢失或被盗用,造成公司资金损失,影响公司
4、资产保全目标7.3-CT27.3-CA2出纳将未使用的票据存放在保险柜内保管预防性资金管理与控制制度第十四条票据保管情况银行存款会计报表认定风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露会计报表项目123457.3-CT27.3-CA3票据管理人员建立票据专用登记簿,在每天下班前对保险柜内存放的票据进行清点并详细记录发现性资金管理与控制制度第十四条票据清点记录银行存款7.3-R3票据管理台账设立不合理,导致票据使用记录不全,造成票据管理混乱,影响公司经营目标7.3-CT2
5、7.3-CA4出纳人员负责建立票据专用登记簿,登记、领用、保管与使用相关的票据,内容包括购买日期、领用日期、核销日期、票号、金额、用途、领用人、经办人等预防性资金管理与控制制度第十四条票据专用登记簿银行存款7.3-R4未定期进行票据盘点会导致票据数量与账实不符、开票记录存在问题未能及时发现、影响公7.3-CT37.3-CA5资金主管不定期(不少于1次/季)抽查票据保管使用情况盘点/监盘发现性资金管理与控制制度第十四条票据盘点表银行存款会计报表认定风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价
6、或分摊;5表达和披露会计报表项目12345司财务信息真实性目标7.3-CT37.3-CA6如有短缺,必须第一时间报告总会计师和财务负责人,并立即进行挂失,预防损失。同时查明原因,追究保管人的责任发现性资金管理与控制制度第十四条盘点差异分析报告银行存款7.3-R5开票时没有按票号顺序使用,导致票据存在被盗用和遗失的风险,造成公司资金损失7.3-CT47.3-CA7出纳人员必须按照票据的序号签发票据,不得换本或跳号签发,否则后果由出纳人员承担预防性资金管理与控制制度第十四条银行存款7.3-R6开票人员开票后没有复核和检查,导致开票金额出现错误,造成公司资金损失,影响公司资产保全目标7.3-CT47
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