内控手册-7.1 银行账户及存款管理.docx
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1、7.1银行账户及存款管理1.1 概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关银行账户开设、变更和撤销及银行存款支付等的管理要求,旨在规范公司银行账户操作过程中的各项具体工作,努力降低和避免银行账户管理中存在的风险,保证企业的资金安全和使用效率。1.2 适用范围适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。1.3 相关制度资金管理与控制制度财务印章管理制度财务人员管理制度(尚未发布)。1.4 职责分工下属单位资金岗位:负责银行账户设立、变更或撤销的申请,银行账户台账管理,编制银行存款余额调节表,复核银行存款
2、支付或调拨申请。下属单位出纳:负责经办银行账户设立、变更或撤销,负责经办银行账户存款支付或调拨,以及相关的日记账处理。下属单位财务经理:负责审核银行账户设立、变更或撤销申请,负责审核银行存款余额调节表,负责审核银行存款支付或调拨申请,负责汇总编制企业资金收支计划表,负责审核及备案月度资金活动报告。集团财务负责人:负责审批银行账户设立、变更或撤销申请,负责审批银行存款支付或调拨申请。1.5流程图7.1银行账户及存款管理一2/2下属单位业务部门下属单位出纳下属单位会计下属单位财务负责人开始指定相关岗位人员保管财务印鉴编制各部门收付款计戈IJ不通过-未通过授权审批人审批编制汇总的资金计划未通过办理支
3、付并登记现参和银行存款日记账1提出付款或资金调拨.r申请R5/R11-R15R6/R11-R15用蒯邓fc分析当月资金计划执行情况审阅资金计划并上报备案1.6控制目标序号内控手册唯一具体控制目标编号控制目标目标类别17.I-CT1确保银行账户的类型、用途和限额符合国家有关规定合法合规性目标27.1-CT2确保银行账户及资金相关信息的完整性和真实性财务信息真实性目标37.1-CT3确保银行账户资金的安全性资产保全目标47.1-CT4确保银行账户资金使用的效率经营效率目标1.7控制矩阵会计报表认定风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹1存
4、在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露会计报表项目123457.1-R1银行账户设立及分类管理不符合相关规定,遭受外部处罚,造成经济损失及法律风险7.1-CT17.1-CA1账户设立时须明确账户的类型、用途和限额经办/审批预防性资金管理与控制制度第九条资金管理与控制制度银行存款7.1-R2银行账户的设立没有建立明确的设立条件和审批程序,导致银行账户开立过多,银行账户无法有效的管理,造成资金截流风险7.1-CT47.1-CA2制定资金管理与控制制度,明确银行账户的设立条件,无正当理由不得随意开设银行账户预防性资金管理与控制制度第九条资金管理与控制制度7.1-CT47
5、.1-CA3明确银行账户开设审批流程,银行账户的开设须按授权审批体系进行审批经办/审批预防性资金管理与控制制度第九条银行账户开设审批单会计报表认定风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露会计报表项目123457.1-CT47.1-CA4建立银行账户台账管理制度并明确银行账户台账的日常管理职责预防性资金管理与控制制度尚未明确规定建立台账银行账户台账7.1-R3违反公司规定出租出借银行账户,导致账户管理混乱,造成资金截留风险7.1-CT37.1-CA5严禁出借公司的银行
6、账户,一经发现,严厉追究相关人员责任预防性资金管理与控制制度第十条银行对账单、银行明细账7.1-R4银行存款收支业务的不相容职责没有分离,导致业务办7.1-CT37.1-CA6办理银行收支业务人员、银行记账人员与资金审核人员等由不同人员担任经办/记账/审核预防性资金管理与控制制度财务部岗位职责会计报表认定风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露会计报表项目12345理过程没有监督和复核,造成资金截流风险7.1-R5未经相关人员审批或审批不全而办理银行账户资金支出业务
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