内部质量审核控制程序.docx
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1、内部质量审核控制程序文件编号版本号O1修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第1页,共5页批准/口期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行/发放范围1、目的通过实施内部质量审核,以评价本公司质量体系的符合性和有效性。发现不合格产生的潜在因素,确保体系持续满足顾客要求。2、适用范围适用于本公司质量管理体系的内部审核。3、定义无4、职责4.1 管理者代表负责任命审核组长并编制年度内部审核计划。4.2 审核组长负责组织内审,编制内审工作计划表以及协调有关内审的一切活动。4.3 审核组员负责实施内审,发出相应之不符合项报告并跟进其是否按时回应及有效。4.4 各部门相关人员在
2、实施内审时,应予以配合、协助。5、作业程序5.1审核的频次、人员及内审5.1.1由品质部每年制定审核方案,确保每年覆盖一次全部的质量管理体系过程;出现重大质量事故时、或组织架构发生重大变更、或依总经理指示,管理者代表负责及时安排修订年度内部审核计划外的内部审核计划并组织实施。5.1.2由管理者代表担任审核组长或由其任命。审核组长负责组织审核小组,挑选审核组员。所有审核组员必须是通过培训合格的资格内审员。质量管理体系审核员、过程审核员和产品审核员需具备以下能力:5.1.2.1了解生产产品制造流程及汽车产品部件审核过程方法,包括具备风险的逻辑思维处理方式;5.1.2.2了解适用客户特定要求;5.1
3、.2.3了解1S09001:2015和IATFI6949:2016标准与审核范围适用的相关的要求;5.1.2.4了解与审核范围有关的核心适用要求;5.1.2.5了解审核计划、审核实施、审核报告以及审核验证关闭。5.1.3 过程审核员:应确认待审核的相关生产过程,具备技术知识,包括过程风险分析(PFMEA)和控制计划。5.1.4 产品审核员还:了解产品要求,并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。5.1.5内部审核员能力的维持与改进方法:5.1.5.1每年执行组织规定至少1次的审核;5.1.5.2内部更改(如:过程技术、产品技术)和外部更改(如:IS09001:2015和IATFI6949:
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