风险评估程序 风险评估工作控制程序.docx
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1、惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司程序文件风险评估程序惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司风险评估程序文件编号QM-77版本号1.0编制日期2019. 3. 16生效日期2019. 3. 16制定QA经理:尹胜福审核总经理:罗燕平批准总经理:罗燕平L0目的通过风险评估,降低风险率发生,提高品质及环保意识要求,确保从供方到目的地的产品顺利进行,特制定此程序。2.0范围从资料收集、供应商开发,生产过程到成品目的地进行评估。3.0名词定义无4. 0作业程序4.1供方评估4. L 1要对供应商进行环保要求、信誉度、环保控制过程等进行评估,特别是新开发供方要加大力度评估。4 L 2所有的环保物料一定要有材质验证报告和测试
2、证明。4. 1. 3须同供应商签订合同时指明,要供应环保物料,如材料或工具出现环境质量问题,供应商需负全部责任。4. 2工程评估4. 2. 1样品过程的评估。4. 2. 2环保资料输出、输入进行严格管理。4. 2. 3针对环保特殊性进行评估。4. 2. 4环保物料有效的验证确认。4. 3物控评估4. 3. 1环保物料的输入、输出重点管理。惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司风险评估程序文件编号QM-77版本号1.0编制日期2019. 3. 16生效日期2019. 3. 16制定QA经理:尹胜福审核总经理:罗燕平批准总经理:罗燕平4. 3. 2所有环保物料的存放、发放、不良品进行监控和管理。4. 3. 3
3、环保产品输送过程有效监管。4. 3. 3评估所有高风险的物料。4. 4生产评估4. 4.1环保生产现场互相交叉感染的危险地方。4. 4.2环保物料使用过程和产品组装过程存在的问题点。4. 4. 3生产过程的突发事件应急措施。4. 5品质评估4. 5.1所有环保物料验收过程管理。4. 5.2在生产过程中的半成品、成品及不良品的监控。4. 5. 3已到目的地的成品、信息反馈或者到达目的地发生的不良品进行追踪,并加于管理。4. 6小组评估4. 6. 1风险评估小组4. 6. 2风险评估要按顺序从高到低进行评估、高、高中风险应起动控制措施并讨论总结。4. 6. 3特别是高风险评估方案归档,并加于持续改
4、善和严格监管。4. 6. 4所有设备、夹具、评估。4. 6. 5各部门要不定期对环保工作人员意识上评估。4. 6. 6各部门要不定期对制造、过程、物料、设计、法律法规评估。4. 7风险严重度评价准则后果评定准则:后果的严重度(顾客的后果)评定准则:后果严重度(制造/装配后果)严重度数惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司风险评估程序文件编号QM-77版本号1.0编制日期2019. 3. 16生效日期2019. 3. 16制定QA经理:尹胜福审核总经理:罗燕平批准总经理:罗燕平无警告的危害当潜在的失效模式在无预兆的情况下导致客户其他组件损坏或影响产品安全运行或涉及不符合政府法规的情形。产品及相连的其他组件1
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