红字专票开具、会计账务处理及申报表填列指引.docx
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1、红字专票开具、会计账务处理及申报表填列指引红字专票指引分四部分:什么情况下开具红字发票?红字发票在开票系统如何开具?开具红字发票的会计处理、特殊情况下的红字发票增值税申报表填列。一、什么情况下开具红字发票?开具红字发票一般分为购货方开具与销售方开具,那么什么情况下购货方开具,什么情况下销售方开具呢?具体如下表:购货方申请红字发票情形汇总销售方申请红字发票情形汇总购货方已取得发票且符合以下情况:1已经由购货方认证的噌值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票。(购货方需作进项转出)2购货方取得专用发票抵扣联、发票联埼无法认证,购货方不作进项税额转出处理。3,购买方所购货物不属于增值税扣税项
2、目范围,取得的专用发票未经认证的,购货方不作进项税额转出处理。销货方开红字专票(前提是发票未认证,发票在180天的认证期内),具体情而如下:1因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内开具红字专票。2因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的。二、红字发票在税控开票软件中如何开具?红字发票开具分为两步:第一步,申请填写信息表;第二步,税务机关审核通过后,销售方开票软件中填开红字专具体如下图(注:下图来自网络达人):销方开具红字专用发票销方申请开具的流程错方开具并提交信息表错方税务机关审核后开具信息表销方获取销方税务机关开具的信息表销方开具红字专用发票第一步:进入开票软件,打开
3、发票管理”菜单下面的红字发票信息表里面的红字增值税专用发票信息表填开栏后如下图:第二步:分为购货方与销货方申请红字信息两种。购货方申请操作步骤如下图:购买方申请开具信息表efM力一G1.r2109UhttiAtfEC.0WA网4U赢了,0uMi11f1ff。一购买方申调KBMD1快1XM94AFFmg#Mwfwn9ar二h)t0I.fiW0NMJTMt1S;0明第0.2、未盘扣U八登U*役八纲粮人更耐U证不苻O),借(I粮专用友零代码号码M正琦5所购财或移、SR分不直于若值枚指税通自范Ba二睛售方申磷人因开季有误!密方松桓第2因开拿育嗅等日立未交询阳应25字Ir值收寄用友案信息t!W*:墙桢专
4、用友星发一代码:U帽的K与宣*值国网童信息*”:际而再SSTWX代fi:IM:I【第一步】根据实际情况,选择蓝字发票是否已抵扣,并选择.填写蓝字发票信息,之后点击“确定”按钮。这里以选择已抵扣专票为例:O”字发票看息裹候电送毒M这里注意:由于是购买方申请且是已抵扣,所以最下面的发票代码与发票号码为灰色,输入不了,也不需要输入,只需要在发票种类里选择增值税专用发票即可。如果是购买方申请且是未抵扣,则最下面的发票代码和发票号码都需要录入。接下来点确定后,进入具体信息表填写即可,如下图:购买方申请开具信息表宝”f国。M“HW开其外寻总值&专用*,信J1表MUf1:,“04Qe7MAinVMIOOMm
5、gWf1MaI:匕a二*填写正确的销方信息1、商品信息可以直接输入,也可以从商品编码库中选取;2、最多可以有8行商品信息;3、商品数量和金额必须为负数.11【第二步】进入信息表填开界面,填写相应信息后点击“打印”按钮保存,并可打印出纸质信息表。销售方申请操作步骤如下图:销方申请开具信息表r一.MCG:SJUG【第一步】选择开具信息表的原因,并选择、填写蓝字发票信息,之后点击“下一步”按钮Q录入发票代码和发票号码后,点击下一步,系统会弹出下面界面信息:核对无问题后,点击确定,进入下面界面信息(注:一般有上面的发票信息后,下面会自动弹出对应信息。):此时如果需对商品信息进行修改,则修改后的合计金额
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