食品安全管理制度课件的标准版本.docx
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1、XXXXXX食品有限企业分企业食O口口安全管理制度编制人:审核人:同意人:2023年05月15日公布2023年05月15日实行XXXXXX食品有限企业分企业公布-XX.1刖为提高企业生产管理水平,保证企业产品质量,为消费者提供安全卫生的食品;我司根据食品生产许可审查通则的规定提交的管理制度之外,企业还制定了食品安全管理手册,经审定,现予同意颁布,自2023年05月15日起实行。本文献是企业质量管理的法规性文献,是指导企业建立并实行质量管理和实现企业质量目的的大纲性文献,企业全体员工务必遵照执行。上海XXX食品有限企业分企业总经理:日期:2023年05月15日目录序号文件名称文件编号1进货查验记
2、录管理制度XJZ/WJ-001-20232生产过程控制管理制度XJZ/WJ-002-20233出厂检查记录管理制度XJZ/WJ-003-20234食品安全自查管理制度XJZ/WJ-004-20235从业人员健康管理制度XJZ/WJ-005-20236不安全食品召回管理制度XJZ/WJ-006-20237食品安全事故处置管理制度XJZ/WJ-007-2023XXXXX食品有限企业分企业质量管理文献文献号:XJZ/WJ-001-2023标题:进货查验记录管理制度版本号/修订次:01/00第1页共2页生效日期:2023年05月15日一、目的为保证采购的原材料、包装材料满足我司和顾客的规定,制定本制度
3、。二、范围本制度合用于我司生产所需的原材料、包装材料。三、职责供销部负责原料及包材的采购,品控部负责原辅料及包材的验收。四、制度4.1采购原料及包装材料的采购.1供销部据订单拟制采购计划,经部门经理同意后,交采购员采购。规定采购员在采购时做到择优、择廉,就近避远,选择比较合理的运送路线和运送工具。.2常规原辅料备货:由供销部提出,供销部经理根据原辅料行情、产品行情等信息,确定保持合适H勺原辅料库存量;供销部每月至少审查一次原辅料库存状况的合理性。.3原辅料入库后,仓库管理员应填写原料入库台账。其他生产性物资或临时急用物资的I采购,经生产部经理审批,交采购人员执行。4.2 查寻与选择供方:采购人
4、员根据采购计划等从合格供方名目中查找所购材料或产品的供方。若要向新供方采购,详见4.6款规定。对所采购的产品,采购人员应做市场调查,比较质量、价格、服务态度等确定供方。企业生产所用的原辅材料应符合对应的产品原则。如使用的原辅材料为实行生产许可证管理的产品,必须选用获得生产许可证企业生产的合格产品。4.3 订货审批人员应确认所采购产品H勺技术规定,尤其是有关质量的条款和规定都已明确规定在采购协议/订货单或其附件中。对于已建立较长供求关系的合格供方,可与之先签定采购协议,这样每次采购时,可以的形式下订单,留存采购协议、计划与清单。当详细订货时,应明确订货品名/规格/数量/价格/交货期。采购协议或订
5、货单签订后,采购人员应监督交货期。4.4 采购物资验收原料及包材到企业后,仓管员根据供销部填写的采购清单,查对供方交付的单证并告知品控部按原辅料及包材检查作业指导书进行验收,验收合格后入库并建立入库台帐。4. 4.2验收不合格产生的退货/索赔事项由负责采购的部门/人员办理。4.1 5采购文献的修改采购文献的修改应经原审批人同意;应以书面形式告知供方修改协议/订单号及修改内容。审批人员应确认修改的内容能清晰地描述所采购的产品、服务项目。4.6 供方的评估供方调查、评估.1对重要生产物资,应规定供方填写供方调查评审表。.2应对供方的技术服务能力、信誉、资历进行评估、选择。有关供方调查的状况以及对供
6、方提供的XXXXX食品有限企业分企业质量管理文献文献号:XJZ/WJ-001-2023标题:进货查验记录管理制度版本号/修订次:01/00第2页共2页生效日期:2023年05月15日产品或服务确实认应及时记录于供方调查评审表。.3必要时,应规定供方提供样品或试供货,经检查合格,才可采购;对于合格供方的新品种原料还应重新评估。.4对重要生产物资,对其预审合格后,可转入合格供方名目;合格供方名目应经总经理同意。供方年评审.1供销部对所负责采购的原辅材料供方,每年根据供方提供产品质量状态,及对供方采用纠正措施的状况进行一次综合评估。.2在供方年评审时,若评估为不合格,则应在合格供方名目中将其除名。除
7、名后,合格供方名目应重新公布。见供方调查评审表及合格供方名目。4.7 原辅料及包材检查作业指导书原辅料进厂后由仓库告知检查室取样检查标签、感官及理化指标,验证供应商提供的检查汇报,供应商应提供有关的文献(如营业执照、全国工业产品生产许可证、型式检查汇报、批次检查汇报),如无法提供合格证明,应拒收。原辅料验收原则D原辅料进厂后由仓库告知检查室取样检查标签、感官、外观,验证供应商提供的检查汇报,供应商应提供有关的文献(如营业执照、全国工业产品生产许可证、型式检查汇报、批次检查汇报)。2)检查室负责取样检查,并出具检查汇报,品控部主管负责审核。3)一般按检查汇报办理验收入库,紧急状况可由检查员或口头
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