公司文件管理制度.docx
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1、单位名称XX公司文件编号KCO1/R1-O1文件名称文件管理制度版次AOO页次1OF51 批准:XX审核:XX编制:XX文件密级:受控文件生效日期:2023.12.232 .目的规范公司内部文件行文规范及签发管理,提高公司文件执行效率及质量,特制定本制度。3 .适用范围适用于宁波XX技术有限公司及其所属分公司、子公司,各业务单元参照执行。4 .定义4.1 文件:指公司内部的红头文件、管理制度、其他公文文件(公告、通告、通知、通报等)以及以公司名义对外发放的文件(包括但不限于联络函、告知书等加盖有“XX”字样印章的公文)。4.1.1 上行文:请示、申请、报告、计划、方案、总结等呈文;4.1.2
2、下行文:批复、决定、通知、通告、通报、规定、办法等告知;4.1.3 平行文:制度、信(复)函、工作联系单、会签(评审)表、会议纪要等用作流转、规范或具有记录、参考意义的文件。4.2 文件类别:4.2.1 公司级文件:主要指红头文件、涉及多个职能管理部门的制度文件、追责(问责)通告、奖惩通告、调配任免通知等。4.2.2 中心或部门级文件:主要是指不涉及其他中心或部门的、独立应用于职能中心或部门内部管理规范类文件。4.3 文件保密级别:分为受控文件、秘密文件两类。受控文件指可在公司范围内公开发行的文件;秘密文件指限定在公司内部部分职能部门或特定人员范围内公开的文件。4.4 4文件代码:公司级文件,
3、代码01;中心级文件,代码02;子公司级、职能部门级,代码03。4.5 中心级文件代码:以职能中心拼音开头两个字母的缩写来标识,若出现字母重复的代码,由各部门自行拟定并报人力行政中心备查:人力行政中心R1、财务中心CW、市场商务中心SC、运营中心YY、工程技术中心GC、采购供应中心CG、研发中心YF、审计部SJ、证代部ZD等,中心下属部门文件代码参照归属中心文件代码。5 .指导文件内部控制管理手册6 .职责6.1 各职能中心负责人负责管理职责及业务权限范围内的文件编制和优化,以及组织跨中心/部门级文件的解读、培训学习和意见反馈。5. 2人力行政中心负责公司级文件的审核、发文流转管理及组织解读。
4、5.3总经理负责公司级文件的审批,分管领导负责分管职能中心及部门文件的审批,涉及重要职能文件名称文件管理制度版次AOO页次2OF5批准:XX审核:XX编制:XX文件密级:受控文件生效日期:2023.12.23调整的或重要人事调整的,还需要董事会成员讨论,必要时提请董事长签字。6.文件要求6.1 制度文件6. 1.1制度文件内容6.1.1.1目的6.1.1.2适用范围6.1.1.3定义6.1.1.4指导文件6.1.1.5职责6.1.1.6文件要求:a具体内容及实施的步骤、方法和手段。b执行、监督、检查、解释、修订该项制度的部门及其相互关系。c违反该项制度的处罚办法。6.1.1.7附件及要求:文件
5、实施时间、解释权、附件表单等明确。6.1.2行文规范(具体格式参见附件一:制度文件模板)6.1.2.1各级标题均用阿拉伯数字(1,1.1,1.1.1,)区别。6.1.2.2文件名称、一级标题及核心内容的二级标题字体用楷体小四号字加粗,其他均用小四楷体字体。6.1.2.3页面设置:页边距为上1.5厘米,下1.5厘米,左1.4厘米,右1.4厘米;字间距为标准距离,行距为最小值22磅。6.1.2.4文件编号规则:XX+文件级别/部门代码-序号,如公司级人力资源部(归属人力行政中心)序号为01的制度,则文件编号为KCOI/R1-01。6.1.2.5版次:由大写字母+2位数字组成,如制度局部修订,版次数
6、字变化,可依次为A00,A01,A02,;如遇制度重大调整,版次字母变化,依次为A00,B00,。6.1.2.6页次:采用XoFX的页次形式。6.1.2.7文件密级:一般选择受控文件或秘密文件。6.1.2.8生效日期:日期格式采用20XX.X.X的形式。6.1.2.9审核批准权限:公司制度文件均执行会签评审,并由分管领导审核、总经理签发;各类红头文件一律由董事长签发;胃他类文件由分管领导或其授权人签发;各,、子公司各手文件由分、子公司总经理签发。单位名称XX公司文件编号KC01/R1-01文件名称文件管理制度版次AOO页次3OF5批准:XX审核:XX编制:XX文件密级:受控文件生效日期:202
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